Orden de Compra. Nº
4975-1580-SE10
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Compra de abarrotes para el Hotel Militar Kon-Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1580-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de abarrotes para el Hotel Militar Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
75400,55
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adelco Ltda.
Razón Social
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T.
84.348.700-9
Sucursal
Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
Bolsa
sal de mesa 1 kgs.
sal de mesa 1 kgs.
$ 2.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.666
$ 4.666
10151608
Semillas de aceite de ricino
8
Caja
Aceite maravilla 1 lts.
Aceite maravilla 1 lts.
$ 18.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.448
$ 147.448
50101636
Fruta estable sin refrigerar
1
Caja
caja de duraznos en mitades x 24
caja de duraznos en mitades x 24
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
50201706
Café
4
Caja
cafe stck 1,8 grms.
cafe stck 1,8 grms.
$ 15.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.484
$ 62.484
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Caja
Azucar gran 1 kgs ianza
Azucar gran 1 kgs ianza
$ 9.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.512
$ 18.512
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
2
Caja
arroz largo selecc.tucapel
arroz largo selecc.tucapel
$ 23.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.076
$ 47.076
52151507
Bombillas o pajillas para beber
2
Caja
Pajitas flexibles
Pajitas flexibles
$ 2.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.646
$ 5.646
50131701
Leche o productos de mantequilla
6
Caja
leche natural 1 lts. colun
leche natural 1 lts. colun
$ 6.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.030
$ 36.030
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
5
Caja
Caramelos confites
Caramelos confites
$ 3.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Caja
Galletas super 8 chuaa 42 k.nestle
Galletas super 8 chuaa 42 k.nestle
$ 3.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.556
$ 13.556
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
1
Caja
Semola 250 grs.
Semola 250 grs.
$ 8.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.831
$ 8.831
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
12
Caja
spaguetti salsa tomate
spaguetti salsa tomate
$ 1.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.436
$ 23.436
Total Neto
$ 396.845
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.401
TOTAL OC
$ 472.246
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.