Orden de Compra. Nº4975-1585-SE10 "Art. de aseo para el Hotel Kon-Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1585-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Art. de aseo para el Hotel Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 110145,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6CajaChoro hipoclorito 1 lts.Choro hipoclorito 1 lts. $ 5.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
47131811
Productos de lavandería4CajaDetergente polvo omo matic 1 kg.Detergente polvo omo matic 1 kg. $ 27.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.096 $ 109.096
47131811
Productos de lavandería3CajaSuavizante 1 lts, softSuavizante 1 lts, soft $ 12.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.615 $ 36.615
53131608
Jabones10Cajajabon miniatura 15 grs. luxjabon miniatura 15 grs. lux $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.250 $ 34.250
47121701
Bolsas de basura6Cajabolsa para la basura 80x120bolsa para la basura 80x120 $ 5.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
47121701
Bolsas de basura12Cajabolsa para la basura 70x90bolsa para la basura 70x90 $ 2.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
14111704
Papel higiénico8CajaPapel higienico confor x48Papel higienico confor x48 $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.056 $ 87.056
14111703
Toallas de papel1BolsaPapel manteq.KitchenPapel manteq.Kitchen $ 6.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.233 $ 6.233
14111703
Toallas de papel4Cajafilm pvc inst 300 kitchenfilm pvc inst 300 kitchen $ 4.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.988 $ 19.988
14111705
Servilletas de papel2Cajapap servilletas favorita pluspap servilletas favorita plus $ 21.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.650 $ 42.650
14111703
Toallas de papel3CajaToalla pap eliteToalla pap elite $ 13.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.706 $ 41.706
47131502
Paños de limpieza1BolsaPaño limpieza danzarinaPaño limpieza danzarina $ 24.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.882 $ 24.882
47131603
Esponjas4BolsaEsponja clas bonobrilEsponja clas bonobril $ 4.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.988 $ 19.988
12161902
Detergentes surfactantes5CajaLimpiador liquido poett primaveraLimpiador liquido poett primavera $ 10.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.300 $ 50.300
Total Neto $ 579.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.146
TOTAL OC $ 689.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.