Orden de Compra. Nº
4975-1585-SE10
"
Art. de aseo para el Hotel Kon-Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1585-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
Art. de aseo para el Hotel Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
110145,66
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adelco Ltda.
Razón Social
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T.
84.348.700-9
Sucursal
Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
6
Caja
Choro hipoclorito 1 lts.
Choro hipoclorito 1 lts.
$ 5.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.640
$ 35.640
47131811
Productos de lavandería
4
Caja
Detergente polvo omo matic 1 kg.
Detergente polvo omo matic 1 kg.
$ 27.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.096
$ 109.096
47131811
Productos de lavandería
3
Caja
Suavizante 1 lts, soft
Suavizante 1 lts, soft
$ 12.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.615
$ 36.615
53131608
Jabones
10
Caja
jabon miniatura 15 grs. lux
jabon miniatura 15 grs. lux
$ 3.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.250
$ 34.250
47121701
Bolsas de basura
6
Caja
bolsa para la basura 80x120
bolsa para la basura 80x120
$ 5.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.850
$ 35.850
47121701
Bolsas de basura
12
Caja
bolsa para la basura 70x90
bolsa para la basura 70x90
$ 2.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.460
$ 35.460
14111704
Papel higiénico
8
Caja
Papel higienico confor x48
Papel higienico confor x48
$ 10.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.056
$ 87.056
14111703
Toallas de papel
1
Bolsa
Papel manteq.Kitchen
Papel manteq.Kitchen
$ 6.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.233
$ 6.233
14111703
Toallas de papel
4
Caja
film pvc inst 300 kitchen
film pvc inst 300 kitchen
$ 4.997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.988
$ 19.988
14111705
Servilletas de papel
2
Caja
pap servilletas favorita plus
pap servilletas favorita plus
$ 21.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.650
$ 42.650
14111703
Toallas de papel
3
Caja
Toalla pap elite
Toalla pap elite
$ 13.902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.706
$ 41.706
47131502
Paños de limpieza
1
Bolsa
Paño limpieza danzarina
Paño limpieza danzarina
$ 24.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.882
$ 24.882
47131603
Esponjas
4
Bolsa
Esponja clas bonobril
Esponja clas bonobril
$ 4.997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.988
$ 19.988
12161902
Detergentes surfactantes
5
Caja
Limpiador liquido poett primavera
Limpiador liquido poett primavera
$ 10.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.300
$ 50.300
Total Neto
$ 579.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.146
TOTAL OC
$ 689.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.