Orden de Compra. Nº4975-1626-SE07 "UTILES DE ASEO HOTEL CORACEROS"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1626-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2007
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO HOTEL CORACEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ART. DE ASEO PARA HOTEL MILITAR CORACEROS AV. 12 NORTE 1033 VIÑA DEL MAR
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 53439,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10BotellaJabón de uso público o expendedoras de lociónjabon liquido x lts. ballerina $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.330 $ 7.330
14111704
Papel higiénico528UnidadPapel higiénicoPAPEL HIGENICO CONFORT 50 MTS. $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.488 $ 103.488
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLimpiadores de uso generalDESINFECTANTE DE BAÑO CIF RECARGA 500 C.C. $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.088 $ 35.088
47121701
Bolsas de basura100UnidadBolsas de basuraBOLSAS DE BASURA 50 X 70 SUPERIOR $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
47131816
Desodorantes24UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL ANTI TABACO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
47131810
Productos para lavar platos48UnidadProductos para lavar platosLAVALOZAS QUIX 500 C.C. $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.448 $ 26.448
47131805
Limpiadores de uso general240LitroLimpiadores de uso generalCLOROX X 2 LTS. $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
Total Neto $ 281.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.439
TOTAL OC $ 334.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.