Orden de Compra. Nº
4975-16428-SE08
"
Compra de utiles de aseos para el C.M.S.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-16428-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de utiles de aseos para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
41602,19518
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.672
$ 24.680
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSAS BASURA 80X110 10 U
BOLSAS BASURA 80X110 10 U
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 17.986
47131501
Trapos
25
Unidad
PAÑOS SACUDIR AMARILLOS
PAÑOS SACUDIR AMARILLOS
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.412
47131603
Esponjas
12
Unidad
ESPONJAS BONOBRIL VIRUTEX
ESPONJAS BONOBRIL VIRUTEX
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.904
$ 11.905
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
LYSOFORM
LYSOFORM
$ 801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.224
$ 19.214
47131805
Limpiadores de uso general
36
Unidad
MR.MUSCULO EN POLVO
MR. MUSCULO EN POLVO
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.988
$ 11.983
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
VIM LIQUIDO
VIM LIQUIDO
$ 1.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.208
$ 29.210
42132205
Guantes quirúrgicos
1000
Unidad
GUANTES EXAMINAC BLANCOS
GUANTES EXAMINAC BLANCOS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.430
42295407
Máscaras de paciente para uso quirúrgico
50
Unidad
MASCARILLAS C/ ELASTICO MADEGOM
MASCARILLAS C/ ELASTICO MADEGOM
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.310
47131501
Trapos
10
Unidad
PAÑO SPONGI VIRUTEX
PAÑO SPONGI VIRUTEX
$ 3.919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.190
$ 39.192
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
45
Unidad
CLOROX ROPA COLOR
CLOROX ROPA COLOR
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.640
$ 26.637
Total Neto
$ 218.959
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.602
TOTAL OC
$ 260.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.