Orden de Compra. Nº4975-16428-SE08 "Compra de utiles de aseos para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-16428-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseos para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 41602,19518
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLONES CLORINDAESCOBILLONES CLORINDA $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.672 $ 24.680
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS BASURA 80X110 10 UBOLSAS BASURA 80X110 10 U $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 17.986
47131501
Trapos25UnidadPAÑOS SACUDIR AMARILLOSPAÑOS SACUDIR AMARILLOS $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.412
47131603
Esponjas12UnidadESPONJAS BONOBRIL VIRUTEXESPONJAS BONOBRIL VIRUTEX $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.905
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLYSOFORMLYSOFORM $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.224 $ 19.214
47131805
Limpiadores de uso general36UnidadMR.MUSCULO EN POLVOMR. MUSCULO EN POLVO $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.983
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadVIM LIQUIDOVIM LIQUIDO $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.208 $ 29.210
42132205
Guantes quirúrgicos1000UnidadGUANTES EXAMINAC BLANCOSGUANTES EXAMINAC BLANCOS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.430
42295407
Máscaras de paciente para uso quirúrgico50UnidadMASCARILLAS C/ ELASTICO MADEGOMMASCARILLAS C/ ELASTICO MADEGOM $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.310
47131501
Trapos10UnidadPAÑO SPONGI VIRUTEXPAÑO SPONGI VIRUTEX $ 3.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.190 $ 39.192
47131804
Productos de limpieza de amoniaco45UnidadCLOROX ROPA COLOR CLOROX ROPA COLOR $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.637
Total Neto $ 218.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.602
TOTAL OC $ 260.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.