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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-16440-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Abarrotes para el C.M.S.E. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-48-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
5229,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
adelco santiago |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.200-4 |
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Sucursal |
adelco santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131703
| Productos de mantequilla o leche congelados | 1 | Caja | MARGARINA DORINA 250GR | MARGARINA DORINA 250GR |
$ 21.735,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.735
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$ 21.735
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50161510
| Sacarina | 1 | Caja | ENDULZANTE NUTASWEET | ENDULZANTE NUTASWEET |
$ 5.788,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.788
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$ 5.788
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Total Neto
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$ 27.523
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.229
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$ 32.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.