Orden de Compra. Nº
4975-1675-SE09
"
COMPRA ART. DE ASEO PARA H.M. GRANADEROS
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1675-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ART. DE ASEO PARA H.M. GRANADEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Iquique
Impuesto
48082,92
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADELCO S A DE COMERCIO
Razón Social
ADELCO S A DE COMERCIO
R.U.T.
95.166.000-0
Sucursal
ADELCO S A DE COMERCIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad no definida
CLORO X 2 LTS.
CLORO X 2 LTS.
$ 3.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.870
$ 17.870
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad no definida
INSECTICIDA AEROS 400CC.
INSECTICIDA AEROS 400CC.
$ 20.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.418
$ 20.418
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF 750ML.
LIMPIADOR CIF 750ML.
$ 12.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.998
$ 37.998
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
PAÑO LIMP.DANZARINA
PAÑO LIMP.DANZARINA
$ 21.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.734
$ 42.734
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50X70
BOLSA BASURA 50X70
$ 2.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.180
$ 28.180
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80X120
BOLSA BASURA 80X120
$ 14.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.246
$ 28.246
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
LIMPIADOR ACUAT.WC S/AROMA 45GRMS.
LIMPIADOR ACUAT.WC S/AROMA 45GRMS.
$ 16.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.978
$ 32.978
47131805
Limpiadores de uso general
4
Caja
LAVALOZA QUIX 750CL.
LAVALOZA QUIX 750CL.
$ 11.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.644
$ 44.644
Total Neto
$ 253.068
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.083
TOTAL OC
$ 301.151
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.