Orden de Compra. Nº4975-17264-SE08 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO H.M. ITALIA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-17264-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO H.M. ITALIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna El Quisco
Impuesto 26516,64396
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BidónCERA LIQUIDA ROJACERA LIQUIDA ROJA $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
47131618
Mopas húmedas1BolsaTRAPERO ALGODON C/ OJAL *6 UDSTRAPERO ALGODON C/ OJAL *6 UDS $ 5.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
47131501
Trapos2BolsaPAÑO SPONGI * 10 UDSPAÑO SPONGI * 10 UDS $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532 $ 6.532
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15BotellaCLOROX ROPA COLOR 930 CCCLOROX ROPA COLOR 930 CC $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.879
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15BotellaCLOROX ROPA BLANCA 930 CCCLOROX ROPA BLANCA 930 CC $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005 $ 4.010
53131608
Jabones4CajaJABON MINIATURA LUX 15 GR * 250 UDSJABON MINIATURA LUX 15 GR * 250 UDS $ 11.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.136 $ 44.136
52151502
Platos desechables domésticos1CajaMASCARILLA PROCEDIMIENTO C/ ELASTICOMASCARILLA PROCEDIMIENTO C/ ELASTICO $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172 $ 1.172
47131805
Limpiadores de uso general1CajaCIF CREMA 750 ML * 12 UDSCIF CREMA 750 ML * 12 UDS $ 12.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.211 $ 12.211
47131618
Mopas húmedas12UnidadESCOBILLON HOGAR C/MESCOBILLON HOGAR C/M $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.532 $ 8.530
39101610
Ampolletas de filamento20UnidadAMPOLLETA 100 WATT'S AMPOLLETA 100 WATT'S $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.484
47121812
Raspadores de limpieza48UnidadESPONJA BONOBRILLESPONJA BONOBRILL $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.344
10191509
Insecticidas1PackRAID CASA Y JARDIN * 12 UDSRAID CASA Y JARDIN * 12 UDS $ 17.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.868 $ 17.868
14121808
Papel para congelar1RolloFILM PLAST PVC 380 MM * 1400 MTFILM PLAST PVC 380 MM * 1400 MT $ 14.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.951 $ 14.951
Total Neto $ 139.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.517
TOTAL OC $ 166.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.