Orden de Compra. Nº
4975-17264-SE08
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COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO H.M. ITALIA
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-17264-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO H.M. ITALIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
El Quisco
Impuesto
26516,64396
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Bidón
CERA LIQUIDA ROJA
CERA LIQUIDA ROJA
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.034
$ 6.034
47131618
Mopas húmedas
1
Bolsa
TRAPERO ALGODON C/ OJAL *6 UDS
TRAPERO ALGODON C/ OJAL *6 UDS
$ 5.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.410
$ 5.410
47131501
Trapos
2
Bolsa
PAÑO SPONGI * 10 UDS
PAÑO SPONGI * 10 UDS
$ 3.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.532
$ 6.532
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
15
Botella
CLOROX ROPA COLOR 930 CC
CLOROX ROPA COLOR 930 CC
$ 592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.879
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
15
Botella
CLOROX ROPA BLANCA 930 CC
CLOROX ROPA BLANCA 930 CC
$ 267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.005
$ 4.010
53131608
Jabones
4
Caja
JABON MINIATURA LUX 15 GR * 250 UDS
JABON MINIATURA LUX 15 GR * 250 UDS
$ 11.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.136
$ 44.136
52151502
Platos desechables domésticos
1
Caja
MASCARILLA PROCEDIMIENTO C/ ELASTICO
MASCARILLA PROCEDIMIENTO C/ ELASTICO
$ 1.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.172
$ 1.172
47131805
Limpiadores de uso general
1
Caja
CIF CREMA 750 ML * 12 UDS
CIF CREMA 750 ML * 12 UDS
$ 12.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.211
$ 12.211
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
ESCOBILLON HOGAR C/M
ESCOBILLON HOGAR C/M
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.532
$ 8.530
39101610
Ampolletas de filamento
20
Unidad
AMPOLLETA 100 WATT'S
AMPOLLETA 100 WATT'S
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.484
47121812
Raspadores de limpieza
48
Unidad
ESPONJA BONOBRILL
ESPONJA BONOBRILL
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.336
$ 6.344
10191509
Insecticidas
1
Pack
RAID CASA Y JARDIN * 12 UDS
RAID CASA Y JARDIN * 12 UDS
$ 17.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.868
$ 17.868
14121808
Papel para congelar
1
Rollo
FILM PLAST PVC 380 MM * 1400 MT
FILM PLAST PVC 380 MM * 1400 MT
$ 14.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.951
$ 14.951
Total Neto
$ 139.561
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.517
TOTAL OC
$ 166.078
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.