|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-1731-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales para H.M.Guayacán |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3451-93-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
20294,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-03-2010 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteria exposicion ltda. |
|
Razón Social |
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.321.220-1 |
|
Sucursal |
ferreteria exposicion ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162206
| Remaches de estañador | 1 | Caja | Caja de remaches pop | Caja de remaches pop |
$ 12.607,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.607
|
$ 12.607
|
39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad | Ampolletas halogenas 150w | Ampolletas halogenas 150w |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.610
|
$ 12.610
|
39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad | Ampolletas halogena 500w | Ampolletas halogena 500w |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.610
|
$ 12.610
|
39101605
| ampolletas fluorescentes | 18 | Unidad | Ampolletas halogena 500w | Ampolletas halogena 500w |
$ 798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.364
|
$ 14.364
|
31211506
| Pinturas de látex | 1 | Tineta | Tineta ocre | Tineta ocre |
$ 27.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.311
|
$ 27.311
|
31211506
| Pinturas de látex | 1 | Tineta | Tineta rojo | Tineta rojo |
$ 27.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.311
|
$ 27.311
|
|
|
Total Neto
|
$ 106.813
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.294
|
|
$ 127.107
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.