Orden de Compra. Nº4975-1731-SE10 "Compra de materiales para H.M.Guayacán"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1731-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacán
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 20294,47
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162206
Remaches de estañador1CajaCaja de remaches popCaja de remaches pop $ 12.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.607 $ 12.607
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAmpolletas halogenas 150wAmpolletas halogenas 150w $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAmpolletas halogena 500wAmpolletas halogena 500w $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
39101605
ampolletas fluorescentes18UnidadAmpolletas halogena 500wAmpolletas halogena 500w $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.364 $ 14.364
31211506
Pinturas de látex1TinetaTineta ocreTineta ocre $ 27.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.311 $ 27.311
31211506
Pinturas de látex1TinetaTineta rojoTineta rojo $ 27.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.311 $ 27.311
Total Neto $ 106.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.294
TOTAL OC $ 127.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.