Orden de Compra. Nº
4975-1740-SE10
"
Compra de Art de Ferreteria para el CMCH
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1740-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Art de Ferreteria para el CMCH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
286855,35
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
9
Galón
Esmalte Cafe Moro
Esmalte Cafe Moro
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.445
$ 113.445
39101601
ampolletas halógenas
10
Botella
Ampolleta Dicroica
Ampolleta Dicroica
$ 6.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.570
$ 63.570
31162402
Portacandado
2
Unidad
Porta Candado 31/2"
Porta Candado 31/2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211904
Brochas
10
Unidad
Rodillo Chiporro Natural 18 cmts
Rodillo Chiporro Natural 18 cmts
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.910
31211904
Brochas
10
Unidad
Rodillo Pelo Corto 18
Rodillo Pelo Corto 18
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
46171501
Candados
3
Unidad
Candados Odis
Candados Odis
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
39101701
Tubos fluorescentes
64
Unidad
Tubo Fluorescente 40 w
Tubo Fluorescente 40 w
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.696
$ 45.696
39101601
ampolletas halógenas
29
Unidad
Ampolleta Vela 40 w
Ampolleta Vela 40 w
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.642
$ 8.642
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad
Ampolleta Vela 60 w
Ampolleta Vela 60 w
$ 442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.100
$ 22.100
31211504
Pinturas de cobertura
6
Tineta
Pasta Muro
Pasta Muro
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.070
$ 68.070
86131502
Pintura
30
Tineta
Latex Bco Invierno
Latex Bco Invierno
$ 37.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.121.850
$ 1.121.850
Total Neto
$ 1.509.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 286.855
TOTAL OC
$ 1.796.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.