Orden de Compra. Nº
4975-17601-SE08
"
Compra de bebidas para H.M.Termas de colina
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-17601-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de bebidas para H.M.Termas de colina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
83759,505
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pacífico Sur Ltda.
Razón Social
Sociedad IMportadora, Exportadora y Distribuidora
R.U.T.
77.593.740-8
Sucursal
Pacífico Sur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12142104
Gas dióxido de carbono CO2
1
Galón
gas co2
gas co2
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50202306
Refrescos
2
Caja
sprite light
sprite light
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
50193002
Bebidas Infantiles
22
Caja
bebidas personal surtidas
bebidas personal surtidas
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.400
$ 114.400
50193002
Bebidas Infantiles
12
Caja
bebidas lata
bebidas lata
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
50193002
Bebidas Infantiles
15
Caja
coca light personal
coca light personal
$ 5.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
25101611
Camiones de transporte
55
Unidad
transporte de mercaderia
transporte de mercaderia
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.700
$ 40.700
93161603
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
1
Unidad
impuesto adicional
impuesto adicional
$ 37.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.340
$ 37.340
50193002
Bebidas Infantiles
1
Unidad
jarabe fanta
jarabe fanta
$ 23.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
50193002
Bebidas Infantiles
1
Unidad
jarabe coca cola
jarabe coca cola
$ 27.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.980
$ 27.980
50193002
Bebidas Infantiles
1
Litro
bebida en jarabe coca light
bebida en jarabe coca light
$ 30.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.770
$ 30.770
Total Neto
$ 440.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.760
TOTAL OC
$ 524.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.