Orden de Compra. Nº
4975-183-SE09
"
Compra de Art. de Aseos para C.M.C.P.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-183-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-01-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Art. de Aseos para C.M.C.P.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Peñalolén
Impuesto
63715,36
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho
Despachar a Talinay Nº 12201, "Peñalolén"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño
48
Unidad
Caluga Inodora Purific
Caluga Inodora Purific
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131503
Gamuza o guanterías lavables
20
Unidad
Guantes de Goma Amarillo
Guantes de Goma Amarillo
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
47131603
Esponjas
100
Unidad
Paño Sponghi
Paño Sponghi
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
47121812
Raspadores de limpieza
100
Unidad
Virutilla de Olla Gruesa
Virutilla de Olla Gruesa
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47121701
Bolsas de basura
1000
Unidad
Bolsa de Basura 80x120 Super
Bolsa de Basura 80x120 Super
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.000
$ 134.000
12141901
Cloro Cl
60
Litro
Cloro Litro
Cloro Litro
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111704
Papel higiénico
48
Rollo
Confort
Confort
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.024
$ 9.024
14111703
Toallas de papel
24
Rollo
Toalla Nova
Toalla Nova
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
10191509
Insecticidas
48
Frasco
Insecticida Raid
Insecticida Raid
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.960
$ 66.960
47131806
Barniz o ceras de muebles
12
Frasco
Lustra-Mueble
Lustra-Mueble
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.356
$ 13.356
47131817
Protectores de automotores o de casa
12
Frasco
Silicona
Silicona
$ 2.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.132
$ 24.132
Total Neto
$ 335.344
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.715
TOTAL OC
$ 399.059
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.