Orden de Compra. Nº4975-183-SE09 "Compra de Art. de Aseos para C.M.C.P."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-183-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art. de Aseos para C.M.C.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Peñalolén
Impuesto 63715,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoDespachar a Talinay Nº 12201, "Peñalolén"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño48UnidadCaluga Inodora PurificCaluga Inodora Purific $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131503
Gamuza o guanterías lavables20UnidadGuantes de Goma AmarilloGuantes de Goma Amarillo $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
47131603
Esponjas100UnidadPaño SponghiPaño Sponghi $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVirutilla de Olla GruesaVirutilla de Olla Gruesa $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47121701
Bolsas de basura1000UnidadBolsa de Basura 80x120 SuperBolsa de Basura 80x120 Super $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
12141901
Cloro Cl60LitroCloro LitroCloro Litro $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111704
Papel higiénico48RolloConfortConfort $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
14111703
Toallas de papel24RolloToalla NovaToalla Nova $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
10191509
Insecticidas48FrascoInsecticida RaidInsecticida Raid $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960
47131806
Barniz o ceras de muebles12FrascoLustra-MuebleLustra-Mueble $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.356 $ 13.356
47131817
Protectores de automotores o de casa12FrascoSiliconaSilicona $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.132 $ 24.132
Total Neto $ 335.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.715
TOTAL OC $ 399.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.