Orden de Compra. Nº4975-1839-SE07 "Compra de Art.de Aseo para Hotel Militar Kon -tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1839-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.de Aseo para Hotel Militar Kon -tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Art.de Aseo para Hotel Militar Kon -tiki,Av.Costanera S/N Pichidangui
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 107583,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
suavizantes15Bidónsuavizantessuavisante de ropa soft $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.025 $ 47.025
47131805
Limpiadores de uso general4BidónLimpiadores de uso generalVim liquido $ 16.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.268 $ 64.268
46181504
Guantes protectores4BolsaGuantes protectoresguantes de goma grande $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.248 $ 9.248
47131811
Productos de lavandería5CajaProductos de lavanderíaDrive Matic Polvo $ 35.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.005 $ 178.005
14111705
Servilletas de papel4CajaServilletas de papelservilleta elite cocktail blanca x 120 unidades $ 16.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.612 $ 65.612
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBolsas de basurabolsas de basura 50 x 70 $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBolsas de basurabolsas de basura 80 x 110 $ 11.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.645 $ 56.645
47121812
Raspadores de limpieza8PaqueteRaspadores de limpiezaVirutilla para pisos Nº4 $ 3.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.776 $ 29.776
14111704
Papel higiénico10PaquetePapel higiénicoPapel higienico Elite Blanco x 48 Unidades $ 9.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.730 $ 95.730
Total Neto $ 566.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.584
TOTAL OC $ 673.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.