Orden de Compra. Nº
4975-1839-SE07
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Compra de Art.de Aseo para Hotel Militar Kon -tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1839-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Art.de Aseo para Hotel Militar Kon -tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de Art.de Aseo para Hotel Militar Kon -tiki,Av.Costanera S/N Pichidangui
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
107583,51
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141607
suavizantes
15
Bidón
suavizantes
suavisante de ropa soft
$ 3.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.025
$ 47.025
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Limpiadores de uso general
Vim liquido
$ 16.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.268
$ 64.268
46181504
Guantes protectores
4
Bolsa
Guantes protectores
guantes de goma grande
$ 2.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.248
$ 9.248
47131811
Productos de lavandería
5
Caja
Productos de lavandería
Drive Matic Polvo
$ 35.601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.005
$ 178.005
14111705
Servilletas de papel
4
Caja
Servilletas de papel
servilleta elite cocktail blanca x 120 unidades
$ 16.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.612
$ 65.612
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
Bolsas de basura
bolsas de basura 50 x 70
$ 996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.920
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
Bolsas de basura
bolsas de basura 80 x 110
$ 11.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.645
$ 56.645
47121812
Raspadores de limpieza
8
Paquete
Raspadores de limpieza
Virutilla para pisos Nº4
$ 3.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.776
$ 29.776
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Papel higiénico
Papel higienico Elite Blanco x 48 Unidades
$ 9.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.730
$ 95.730
Total Neto
$ 566.229
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.584
TOTAL OC
$ 673.813
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.