Orden de Compra. Nº4975-1887-SE08 "Compra art. aseo H.M.Termas de colina"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1887-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra art. aseo H.M.Termas de colina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Abarrotes Hotel Militar Termas de Colina, Camino Termas de Colina S/N(Regulariza Factura Nº 2715842 de fecha 18 de Abril 2008)
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 10539,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos8BidónProductos para lavar platoslavaloza por bidon $ 4.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.368 $ 35.368
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadRaspadores de limpiezavirutilla de olla fina $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.092
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadRaspadores de limpiezavirutilla de olla gruesa $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.396
47131602
Traperos20UnidadTraperospaños spongui $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131602
Traperos50UnidadTraperospaños amarillos $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.937
15121517
Jabones lubricantes12UnidadJabones lubricantesjabon de lavar $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316 $ 2.319
Total Neto $ 55.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.540
TOTAL OC $ 66.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.