|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-1900-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros" 12 Norte 1033 Viña del Mar |
|
Proveniente de Licitación
|
4975-72-A107 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73923800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73923800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
20285,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CMPC TISSUE S A
|
|
R.U.T. |
96.529.310-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 16 | Unidad | Papel higiénico | Papel Higienico Elite Jumbo |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.208
|
$ 24.208
|
14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | Toallas de papel | Toalla Papel Elite Jumbo 600 Mts. |
$ 4.128,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.560
|
$ 82.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 106.768
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.286
|
|
$ 127.054
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.