Orden de Compra. Nº4975-1919-SE09 "Compra de Articulos de Escritorios para el C.M.S.E"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1919-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Articulos de Escritorios para el C.M.S.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 28929,02
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101716
Perforadoras2UnidadPERFORADOR COLON P/40 HOJASPERFORADOR COLON P/40 HOJAS $ 3.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES AFICIO BURDEOS ANGOSTOARCHIVADORES AFICIO BURDEOS ANGOSTO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA VINILICA OFICIO AZULCARPETA VINILICA OFICIO AZUL $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
43202101
Cajas de CD20UnidadCAJA DE CD VIRGENCAJA DE CD VIRGEN $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES CARTAFUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES CARTA $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDAS PLASTICAS OFICIO TRANSPARENTESFUNDAS PLASTICAS OFICIO TRANSPARENTES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO EXISTENCIAS 200 HOJAS RHEINLIBRO EXISTENCIAS 200 HOJAS RHEIN $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
44101707
Corcheteras7UnidadCORCHETERAS MEDIANAS METAL COLONCORCHETERAS MEDIANAS METAL COLON $ 2.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.227 $ 17.227
44111506
Taco calendario1UnidadBASE TACO CALENDARIO MEDERA GRANDEBASE TACO CALENDARIO MEDERA GRANDE $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229 $ 1.229
31201517
Cinta para empaquetar18UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X30 3 MCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X30 3 M $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.734 $ 4.734
14111514
Bloques para mensajes150UnidadBLOCK APUNTE BLANCO 100 HOJASBLOCK APUNTE BLANCO 100 HOJAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
12171703
Tintas2UnidadINYECTOR C 6615D NEGRO HPINYECTOR C 6615D NEGRO HP $ 19.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.226 $ 39.226
12171703
Tintas2UnidadINYECTOR T 008201 COLOR 870 EPSONINYECTOR T 008201 COLOR 870 EPSON $ 12.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.482 $ 24.482
Total Neto $ 152.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.929
TOTAL OC $ 181.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.