Orden de Compra. Nº
4975-1919-SE09
"
Compra de Articulos de Escritorios para el C.M.S.E
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1919-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Articulos de Escritorios para el C.M.S.E
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
28929,02
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABATTE OFFICITY
Razón Social
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T.
96.909.950-0
Sucursal
ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101716
Perforadoras
2
Unidad
PERFORADOR COLON P/40 HOJAS
PERFORADOR COLON P/40 HOJAS
$ 3.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADORES AFICIO BURDEOS ANGOSTO
ARCHIVADORES AFICIO BURDEOS ANGOSTO
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETA VINILICA OFICIO AZUL
CARPETA VINILICA OFICIO AZUL
$ 417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
43202101
Cajas de CD
20
Unidad
CAJA DE CD VIRGEN
CAJA DE CD VIRGEN
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES CARTA
FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES CARTA
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS OFICIO TRANSPARENTES
FUNDAS PLASTICAS OFICIO TRANSPARENTES
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO EXISTENCIAS 200 HOJAS RHEIN
LIBRO EXISTENCIAS 200 HOJAS RHEIN
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
44101707
Corcheteras
7
Unidad
CORCHETERAS MEDIANAS METAL COLON
CORCHETERAS MEDIANAS METAL COLON
$ 2.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.227
$ 17.227
44111506
Taco calendario
1
Unidad
BASE TACO CALENDARIO MEDERA GRANDE
BASE TACO CALENDARIO MEDERA GRANDE
$ 1.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.229
$ 1.229
31201517
Cinta para empaquetar
18
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X30 3 M
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18X30 3 M
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.734
$ 4.734
14111514
Bloques para mensajes
150
Unidad
BLOCK APUNTE BLANCO 100 HOJAS
BLOCK APUNTE BLANCO 100 HOJAS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
12171703
Tintas
2
Unidad
INYECTOR C 6615D NEGRO HP
INYECTOR C 6615D NEGRO HP
$ 19.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.226
$ 39.226
12171703
Tintas
2
Unidad
INYECTOR T 008201 COLOR 870 EPSON
INYECTOR T 008201 COLOR 870 EPSON
$ 12.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.482
$ 24.482
Total Neto
$ 152.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.929
TOTAL OC
$ 181.187
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.