Orden de Compra. Nº
4975-1977-SE09
"
Articulos de aseos para el C.M.S.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1977-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de aseos para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
130435,19
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROQUIMIA S.A.
Razón Social
PROQUIMIA S A
R.U.T.
96.695.350-0
Sucursal
PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
80
Litro
BRAMATIC
BRAMATIC
$ 1.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.600
$ 91.600
47131810
Productos para lavar platos
60
Litro
CEROFILM
CEROFILM
$ 2.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.960
$ 126.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas
30
Litro
KEY WIND
KEY WIND
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.970
$ 17.970
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
60
Litro
CERA PROGLO INCOLORA
CERA PROGLO INCOLORA
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.120
$ 60.120
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Litro
CERA PROGLO ROJA
CERA PROGLO ROJA
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.040
$ 20.040
53131608
Jabones
90
Litro
DERPLUS
DERPLUS
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.140
$ 112.140
14111703
Toallas de papel
37
Paquete
TOALLA PISAROLL JUMBO
TOALLA PISAROLL JUMBO
$ 6.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.471
$ 232.471
14111704
Papel higiénico
3
Paquete
PAPEL HIGENICO JUMBO
PAPEL HIGENICO JUMBO
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
Total Neto
$ 686.501
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.435
TOTAL OC
$ 816.936
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.