Orden de Compra. Nº
4975-200-SE12
"
ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-200-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Providencia
Impuesto
47635,717
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Galón
BARNIZ
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTETICO
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE MACHO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA POMO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
40141702
Grifos
3
Unidad
MONOMANDO TINA
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.764
$ 61.765
40141702
Grifos
3
Unidad
MONOMANDO LAVATORIO
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.201
$ 54.202
40141702
Grifos
4
Unidad
SET DUCHA TELEFONO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
2
Unidad
TAPA WC.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
27111704
Enchufes
3
Unidad
MODULO ENCHUFE
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.437
$ 7.437
40141702
Grifos
1
Unidad
COMBINACION LAVAPLATOS
$ 13.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.403
$ 13.403
31162702
Ruedas
3
Unidad
RUEDA PARA SILLAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
AMPOLLETAS HALOGENAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO LAVAPLATOS
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.042
$ 10.042
40141702
Grifos
1
Unidad
MONOMANDO TINA
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
31162702
Ruedas
1
Unidad
RUEDA PARA SILLA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
47131502
Paños de limpieza
1
kilogramo
HUAIPE
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
DILUYENTE
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.664
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Tubo
SILICONA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
Total Neto
$ 250.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.636
TOTAL OC
$ 298.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.