Orden de Compra. Nº4975-200-SE12 "ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-200-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTS. DE FERRETERIA PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Providencia
Impuesto 47635,717
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1GalónBARNIZ  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA POMO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
40141702
Grifos3UnidadMONOMANDO TINA  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.764 $ 61.765
40141702
Grifos3UnidadMONOMANDO LAVATORIO  $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.201 $ 54.202
40141702
Grifos4UnidadSET DUCHA TELEFONO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro2UnidadTAPA WC.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
27111704
Enchufes3UnidadMODULO ENCHUFE  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACION LAVAPLATOS  $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403
31162702
Ruedas3UnidadRUEDA PARA SILLAS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETAS HALOGENAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAPLATOS  $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO TINA  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
31162702
Ruedas1UnidadRUEDA PARA SILLA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
47131502
Paños de limpieza1kilogramoHUAIPE  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2TuboSILICONA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
Total Neto $ 250.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.636
TOTAL OC $ 298.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.