Orden de Compra. Nº4975-208-SE09 "Compra de Abarrotes para el CMSE."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-208-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Abarrotes para el CMSE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 39891,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel5CajaSERVILLETAS COCKETL ELITESERVILLETAS COCKETL ELITE $ 20.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.535 $ 104.535
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4CajaAZUCAR 6,25 GR 800 U IANSAAZUCAR 6,25 GR 800 U IANSA $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
50131701
Leche o productos de mantequilla1CajaLECHE LIQUIDA 1 LT FRUTILLARLECHE LIQUIDA 1 LT FRUTILLAR $ 5.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.374 $ 5.374
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4CajaAZUCAR FLOR 500G IANSAAZUCAR FLOR 500G IANSA $ 5.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.968 $ 20.968
50171901
Conservas1CajaPIÑAS EN RODAJAS 570 GR POMMERENINGPIÑAS EN RODAJAS 570 GR POMMERENING $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
50171902
Salsa20kilogramoSALSA KETCHUP 1 KGSALSA KETCHUP 1 KG $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50221101
Granos de Cereales5PackARROZ LARGO G-2 1KG SELECCION TUCAPELARROZ LARGO G-2 1KG SELECCION TUCAPEL $ 6.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.560 $ 33.560
Total Neto $ 209.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.892
TOTAL OC $ 249.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.