Orden de Compra. Nº4975-2085-SE07 "Compra de aseo para el Hotel Militar Guayacan"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2085-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de aseo para el Hotel Militar Guayacan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de aseo para el Hotel Militar Guayacan
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 36320,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos2UnidadCajas o dispensadores de guantes médicosCaja de guantes quirurjicos $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasSilicona kit dysplay 12 und $ 14.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.416 $ 14.416
47121812
Raspadores de limpieza1UnidadRaspadores de limpiezaDisplay 25 und virutilla olla fina $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
47131811
Productos de lavandería12UnidadProductos de lavanderíaOmo matic 7kg $ 8.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.140 $ 97.140
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadLimpiadores de sueloPauqetes bolsa de basura 80*120 10 bolsas de 10 unidades $ 12.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.806 $ 24.806
47121701
Bolsas de basura2UnidadBolsas de basuraPauqetes bolsa de basura 50*70 10 bolsas de 10 unidades $ 2.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
47121605
Limpiadores de suelo1UnidadLimpiadores de sueloCaja limpiador piso flotante 12 unidades $ 14.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.068 $ 14.068
47131811
Productos de lavandería45UnidadProductos de lavanderíaCloro ropa color $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670
60121134
Papel metálico5UnidadPapel metálicoROLLO PAPEL ALUMINIO METALICO 30 MTS $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.025 $ 7.025
Total Neto $ 191.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.321
TOTAL OC $ 227.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.