Orden de Compra. Nº
4975-2085-SE07
"
Compra de aseo para el Hotel Militar Guayacan
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2085-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra
Compra de aseo para el Hotel Militar Guayacan
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de aseo para el Hotel Militar Guayacan
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
36320,97
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos
2
Unidad
Cajas o dispensadores de guantes médicos
Caja de guantes quirurjicos
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
12352310
Siliconas
1
Unidad
Siliconas
Silicona kit dysplay 12 und
$ 14.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.416
$ 14.416
47121812
Raspadores de limpieza
1
Unidad
Raspadores de limpieza
Display 25 und virutilla olla fina
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
47131811
Productos de lavandería
12
Unidad
Productos de lavandería
Omo matic 7kg
$ 8.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.140
$ 97.140
47121605
Limpiadores de suelo
2
Unidad
Limpiadores de suelo
Pauqetes bolsa de basura 80*120 10 bolsas de 10 unidades
$ 12.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.806
$ 24.806
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad
Bolsas de basura
Pauqetes bolsa de basura 50*70 10 bolsas de 10 unidades
$ 2.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.782
$ 4.782
47121605
Limpiadores de suelo
1
Unidad
Limpiadores de suelo
Caja limpiador piso flotante 12 unidades
$ 14.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.068
$ 14.068
47131811
Productos de lavandería
45
Unidad
Productos de lavandería
Cloro ropa color
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.670
$ 23.670
60121134
Papel metálico
5
Unidad
Papel metálico
ROLLO PAPEL ALUMINIO METALICO 30 MTS
$ 1.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.025
$ 7.025
Total Neto
$ 191.163
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.321
TOTAL OC
$ 227.484
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.