Orden de Compra. Nº
4975-2104-SE12
"
COMPRA ART.FERRETERÍA C.R. EL PERAL
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2104-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ART.FERRETERÍA C.R. EL PERAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
El Quisco
Impuesto
18341,21718
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Totoral Ltda.
Razón Social
INVERSIONES ROJAS E ITURRA LIMITADA
R.U.T.
77.688.200-3
Sucursal
Ferreteria Totoral Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112803
Fresas de escariar con mango
1
Unidad
MANGO
MANGO
$ 4.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.252
$ 4.252
27112125
Alicates de punta redonda
1
Unidad
ALICATE PUNTA
ALICATE PUNTA
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335
$ 335
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
ADHESIVO PARA CINTA
ADHESIVO PARA CINTA
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
52131704
Ganchos para cortinas
5
Unidad
CORTINAS DE BAÑO
CORTINAS DE BAÑO
$ 4.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.380
$ 23.382
27112126
Alicates planos
5
Unidad
ALICATE
ALICATE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
27112125
Alicates de punta redonda
4
Unidad
ALICATE PUNTA
ALICATE PUNTA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.059
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
PINTURA BOLSA R.COLONIAL
PINTURA BOLSA R.COLONIAL
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.773
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURA NEGRO BRILLANTE
PINTURA NEGRO BRILLANTE
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.546
$ 1.546
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
REMOBEDOR C/SILICONA
REMOBEDOR C/SILICONA
$ 2.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.882
$ 2.882
27111701
Destornilladores
5
Unidad
DESTORNILLADOR CRUZ
DESTORNILLADOR CRUZ
$ 761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.805
$ 3.803
27111701
Destornilladores
1
Unidad
DESTORNILLADOR PALETA
DESTORNILLADOR PALETA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas
5
Unidad
PORTA HERRAMIENTAS
PORTA HERRAMIENTAS
$ 1.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.885
$ 8.887
27111602
Martillos
5
Unidad
MARTILLOS
MARTILLOS
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.085
$ 15.084
31201601
Adhesivos químicos
2
Unidad
GOTITA
GOTITA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
37
Unidad
MASCARILLAS
MASCARILLAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.108
$ 3.109
27112004
Palas
2
Unidad
PALA TRUPER
PALA TRUPER
$ 5.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.026
$ 11.025
27112004
Palas
1
Unidad
PALA PUNTA HUEVO
PALA PUNTA HUEVO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
46181504
Guantes protectores
5
Par
GUANTES LATEX
GUANTES LATEX
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.319
Total Neto
$ 96.533
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.341
TOTAL OC
$ 114.874
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.