Orden de Compra. Nº4975-211-SE08 "Compras de Art.de Aseo para el H.M.Termas Colina"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-211-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Compras de Art.de Aseo para el H.M.Termas Colina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compras de Art.de Aseo para el H.M.Termas Colina,Camino Termas S/N Colina
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 27791,86829
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Trapos50UnidadTraposesponja virutex $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.908
41113311
Ampolletas detectores de haluros200UnidadAmpolletas detectores de halurosampolletas corrientes $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.220
47131501
Trapos20UnidadTrapospaños spongi $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.146
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPilas alcalinaspilas AAA $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.976
12131706
Fósforos10UnidadFósforosfosforos $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.010 $ 7.011
12141901
Cloro Cl90UnidadCloro Clcloro ropa de color x 15 unid. $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.780 $ 48.786
12141901
Cloro Cl90UnidadCloro Clcloro ropa blanca x 12 unid. $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.226
Total Neto $ 146.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.792
TOTAL OC $ 174.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.