Orden de Compra. Nº
4975-2180-SE10
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BEBIDAS H.M. TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2180-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
BEBIDAS H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
59766,7382
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora La Reina
Razón Social
JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T.
7.931.063-8
Sucursal
Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
20
Caja
COCA COLA Y COCA LIGHT PERSONAL
$ 6.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.720
$ 132.728
50202311
Bebidas
5
Caja
FANTA PERSONAL
$ 6.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.180
$ 33.182
50202311
Bebidas
6
Caja
NECTAR ANDINA PERSONAL
$ 7.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.166
$ 44.168
50202311
Bebidas
3
Caja
SPRITE ZERO PERSONAL
$ 6.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.908
$ 19.909
50202311
Bebidas
1
Caja
SPRITE PERSONAL
$ 6.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.636
$ 6.636
50202310
Agua mineral
3
Caja
VITAL CON Y SIN GAS PERSONAL
$ 7.301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.903
$ 21.903
93161603
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)
1
Unidad
IMPUESTO ADICIONAL ILA
$ 23.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.738
$ 23.738
50202310
Agua mineral
3
Pack
VITAL PETACA CON Y SIN GAS
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.770
$ 10.770
50202201
Cerveza
2
Pack
CERVEZA HEINECKEN LATA
$ 10.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.528
$ 21.528
Total Neto
$ 314.562
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.767
TOTAL OC
$ 374.329
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.