Orden de Compra. Nº
4975-2187-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-5-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2187-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-5-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
621166,43
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
11121610
Maderas duras
50
Unidad
PLANCHAS MASISA 1.52X2.42X18 MM.
$ 12.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 628.100
$ 628.100
27111507
Cortadores de metal
20
Unidad
DISCOS DE CORTE DE METAL 41/2 RASTA
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.540
$ 13.540
27111508
Sierras
10
Unidad
HOJAS DE SIERRA PARA CALADORA
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.970
$ 7.970
27111508
Sierras
10
Unidad
HOJAS DE SIERRA ACERO RÁPIDO
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.970
$ 7.970
27111507
Cortadores de metal
10
Unidad
DISCO CORTE DE METAL 7 RASTA
$ 1.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.070
$ 10.070
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCAS PARA METAL 6 MM.COBALTO
$ 2.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.470
$ 20.470
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCAS PARA METAL 10 MM. COBALTO
$ 6.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.270
$ 62.270
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
14
Unidad
TIRAS PERFILES 30X20X1.5 MM.
$ 5.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.458
$ 80.458
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA 3/32 PINTA AZUL
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
AGUARRÁS
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.995
$ 6.995
11121610
Maderas duras
80
Plancha
PLANCHAS TERCIADO 1.20X2.40X18 MM.
$ 13.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.087.200
$ 1.087.200
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
50
Tira
PERFILES 30X30X1.5
$ 7.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354.250
$ 354.250
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
193
Tira
PERFILES 20X20X1.5
$ 4.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 867.921
$ 867.921
30102606
Platina de aluminio
30
Tira
TIRAS PLATINA 20X3
$ 2.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.310
$ 89.310
Total Neto
$ 3.269.297
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 621.166
TOTAL OC
$ 3.890.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.