Orden de Compra. Nº4975-2187-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-5-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2187-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-5-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 621166,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
11121610
Maderas duras50UnidadPLANCHAS MASISA 1.52X2.42X18 MM.  $ 12.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.100 $ 628.100
27111507
Cortadores de metal20UnidadDISCOS DE CORTE DE METAL 41/2 RASTA  $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.540 $ 13.540
27111508
Sierras10UnidadHOJAS DE SIERRA PARA CALADORA   $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
27111508
Sierras10UnidadHOJAS DE SIERRA ACERO RÁPIDO   $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
27111507
Cortadores de metal10UnidadDISCO CORTE DE METAL 7 RASTA  $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.070 $ 10.070
27112801
Brocas10UnidadBROCAS PARA METAL 6 MM.COBALTO  $ 2.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.470 $ 20.470
27112801
Brocas10UnidadBROCAS PARA METAL 10 MM. COBALTO  $ 6.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.270 $ 62.270
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas14UnidadTIRAS PERFILES 30X20X1.5 MM.  $ 5.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.458 $ 80.458
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 3/32 PINTA AZUL  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRÁS   $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.995 $ 6.995
11121610
Maderas duras80PlanchaPLANCHAS TERCIADO 1.20X2.40X18 MM.  $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.200 $ 1.087.200
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas50TiraPERFILES 30X30X1.5  $ 7.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.250 $ 354.250
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas193TiraPERFILES 20X20X1.5  $ 4.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.921 $ 867.921
30102606
Platina de aluminio30TiraTIRAS PLATINA 20X3  $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.310 $ 89.310
Total Neto $ 3.269.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 621.166
TOTAL OC $ 3.890.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.