Orden de Compra. Nº4975-2238-SE11 "Bebidas Hotel Militar guayacán.-"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2238-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Bebidas Hotel Militar guayacán.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-68-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 42997,464617678
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora La Reina
Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T. 7.931.063-8
Sucursal Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202302
Hielo50BolsaHIELO BOL 2 KGHIELO BOL 2 KG $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50202311
Bebidas30UnidadCOCA COLA DES 3 LTSCOCA COLA DES 3 LTS $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.931
50202311
Bebidas30UnidadCOCA COLA LIGHT DES 3 LTSCOCA COLA LIGHT DES 3 LTS $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.204
50202311
Bebidas72UnidadCOCA COLA PERSONAL 350 MLCOCA COLA PERSONAL 350 ML $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.637
50202304
Jugos y néctar envasados72UnidadJUGOS NECTAR ANDINA PERSONAL DURAZNO 350 MLJUGOS NECTAR ANDINA PERSONAL DURAZNO 350 ML $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.824 $ 13.854
50202311
Bebidas48UnidadLIMON SODA PERSONAL 350 CCLIMON SODA PERSONAL 350 CC $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.965
50202311
Bebidas72UnidadCOCA COLA LIGHT PERSONAL 350 MLCOCA COLA LIGHT PERSONAL 350 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50202311
Bebidas48UnidadBEBIDA BILZ PERSONAL 350 CCBEBIDA BILZ PERSONAL 350 CC $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50202311
Bebidas48UnidadPAP PERSONAL 350 MLPAP PERSONAL 350 ML $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.856 $ 11.854
93161501
Impuesto sobre la renta1GlobalILA DEL 13% $ 13820ILA DEL 13% $ 13820 $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.613 $ 11.613
Total Neto $ 156.778
Descuento $ 0
Cargos $ 69.524
IVA  19  % $ 42.997
TOTAL OC $ 269.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.