Orden de Compra. Nº
4975-2238-SE11
"
Bebidas Hotel Militar guayacán.-
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2238-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
Bebidas Hotel Militar guayacán.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-68-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
42997,464617678
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora La Reina
Razón Social
JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T.
7.931.063-8
Sucursal
Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202302
Hielo
50
Bolsa
HIELO BOL 2 KG
HIELO BOL 2 KG
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50202311
Bebidas
30
Unidad
COCA COLA DES 3 LTS
COCA COLA DES 3 LTS
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.930
$ 21.931
50202311
Bebidas
30
Unidad
COCA COLA LIGHT DES 3 LTS
COCA COLA LIGHT DES 3 LTS
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.210
$ 24.204
50202311
Bebidas
72
Unidad
COCA COLA PERSONAL 350 ML
COCA COLA PERSONAL 350 ML
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.637
50202304
Jugos y néctar envasados
72
Unidad
JUGOS NECTAR ANDINA PERSONAL DURAZNO 350 ML
JUGOS NECTAR ANDINA PERSONAL DURAZNO 350 ML
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.824
$ 13.854
50202311
Bebidas
48
Unidad
LIMON SODA PERSONAL 350 CC
LIMON SODA PERSONAL 350 CC
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.976
$ 8.965
50202311
Bebidas
72
Unidad
COCA COLA LIGHT PERSONAL 350 ML
COCA COLA LIGHT PERSONAL 350 ML
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50202311
Bebidas
48
Unidad
BEBIDA BILZ PERSONAL 350 CC
BEBIDA BILZ PERSONAL 350 CC
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50202311
Bebidas
48
Unidad
PAP PERSONAL 350 ML
PAP PERSONAL 350 ML
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.856
$ 11.854
93161501
Impuesto sobre la renta
1
Global
ILA DEL 13% $ 13820
ILA DEL 13% $ 13820
$ 11.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.613
$ 11.613
Total Neto
$ 156.778
Descuento
$ 0
Cargos
$ 69.524
IVA
19
%
$ 42.997
TOTAL OC
$ 269.299
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.