Orden de Compra. Nº
4975-2247-SE09
"
Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2247-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
35359,19
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
1
Caja
escobillon plastico
escobillon plastico
$ 14.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.953
$ 14.953
12141901
Cloro Cl
1
Caja
cloro ropa blanca
cloro ropa blanca
$ 7.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.198
$ 7.198
47131810
Productos para lavar platos
12
Unidad
lavaloza
lavaloza
$ 5.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.412
$ 65.412
47131811
Productos de lavandería
8
Unidad
soft
soft
$ 3.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.912
$ 28.912
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad
bolsa de basura 80x120
bolsa de basura 80x120
$ 14.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.123
$ 14.123
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad
virutilla de lana
virutilla de lana
$ 1.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.918
$ 3.918
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad
virutilla de olla
virutilla olla
$ 2.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.186
$ 4.186
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
cloro ropa color
cloro ropa color
$ 9.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.189
$ 9.189
10191509
Insecticidas
2
Pack
raid
raid
$ 19.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.210
$ 38.210
Total Neto
$ 186.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.359
TOTAL OC
$ 221.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.