Orden de Compra. Nº4975-2286-SE09 "ARTICULOS DE ASEO HM GRANADEROS."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2286-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO HM GRANADEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Iquique
Impuesto 79974,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADELCO S A DE COMERCIO
Razón Social ADELCO S A DE COMERCIO
R.U.T. 95.166.000-0
Sucursal ADELCO S A DE COMERCIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121134
Papel metálico12Unidad no definidaROLLO ALUMINIOROLLO ALUMINIO $ 5.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.264 $ 60.264
14111609
Papel para forrar1Unidad no definidaFILM PLASTFILM PLAST $ 20.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.264 $ 20.264
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLAS PAPELTOALLAS PAPEL $ 7.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.514 $ 14.514
12191501
Solventes aromáticos2Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 5.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.592 $ 11.592
47131805
Limpiadores de uso general8Unidad no definidaLANA MAGOPADSLANA MAGOPADS $ 5.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.880 $ 41.880
Limpiadores de uso general6Unidad no definidaCLORO X 2 LTS.CLORO X 2 LTS. $ 5.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.406 $ 35.406
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaINSECTICIDA AEROS 400CC.INSECTICIDA AEROS 400CC. $ 20.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.320 $ 41.320
Limpiadores de uso general3Unidad no definidaQUIX 1 1/2 LTQUIX 1 1/2 LT $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaPAÑO SACUDIR AMARILLOPAÑO SACUDIR AMARILLO $ 5.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.992 $ 11.992
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaESPONJA VIRUTEXESPONJA VIRUTEX $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X120BOLSA BASURA 80X120 $ 15.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.765 $ 75.765
Limpiadores de uso general8Unidad no definidaFIBRA ESPONJA ACANALADAFIBRA ESPONJA ACANALADA $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.584 $ 17.584
Limpiadores de uso general3CajaLIMPIADOR CIFLIMPIADOR CIF $ 14.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.154 $ 44.154
Total Neto $ 420.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.975
TOTAL OC $ 500.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.