Orden de Compra. Nº
4975-2286-SE09
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ARTICULOS DE ASEO HM GRANADEROS.
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2286-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO HM GRANADEROS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Iquique
Impuesto
79974,61
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADELCO S A DE COMERCIO
Razón Social
ADELCO S A DE COMERCIO
R.U.T.
95.166.000-0
Sucursal
ADELCO S A DE COMERCIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121134
Papel metálico
12
Unidad no definida
ROLLO ALUMINIO
ROLLO ALUMINIO
$ 5.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.264
$ 60.264
14111609
Papel para forrar
1
Unidad no definida
FILM PLAST
FILM PLAST
$ 20.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.264
$ 20.264
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLAS PAPEL
TOALLAS PAPEL
$ 7.257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.514
$ 14.514
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 5.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.592
$ 11.592
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad no definida
LANA MAGOPADS
LANA MAGOPADS
$ 5.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.880
$ 41.880
Limpiadores de uso general
6
Unidad no definida
CLORO X 2 LTS.
CLORO X 2 LTS.
$ 5.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.406
$ 35.406
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
INSECTICIDA AEROS 400CC.
INSECTICIDA AEROS 400CC.
$ 20.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.320
$ 41.320
Limpiadores de uso general
3
Unidad no definida
QUIX 1 1/2 LT
QUIX 1 1/2 LT
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
PAÑO SACUDIR AMARILLO
PAÑO SACUDIR AMARILLO
$ 5.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.992
$ 11.992
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
ESPONJA VIRUTEX
ESPONJA VIRUTEX
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.184
Limpiadores de uso general
5
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80X120
BOLSA BASURA 80X120
$ 15.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.765
$ 75.765
Limpiadores de uso general
8
Unidad no definida
FIBRA ESPONJA ACANALADA
FIBRA ESPONJA ACANALADA
$ 2.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.584
$ 17.584
Limpiadores de uso general
3
Caja
LIMPIADOR CIF
LIMPIADOR CIF
$ 14.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.154
$ 44.154
Total Neto
$ 420.919
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.975
TOTAL OC
$ 500.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.