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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-2309-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4975-1835-SE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE FLORES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
(FACTURA Nº 00097 DEL 20 SEPTIEMBRE 2007) |
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Proveniente de Licitación
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4975-75-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
232639,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VERONICA CRISTAL ALVARADO AGUIRRE
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R.U.T. |
6.470.718-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglos florales | 1 | Unidad | Arreglos florales | ADQUISICION DE FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 00097 DE 20 SEPTIEMBRE 2007 |
$ 1.224.418,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.224.418
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$ 1.224.418
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Total Neto
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$ 1.224.418
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.639
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$ 1.457.057
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.