Orden de Compra. Nº
4975-2746-SE09
"
Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2746-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra Art. de Aseo H.M.Termas de Colina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
50954,01
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Caja
cif
cif
$ 19.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.404
$ 19.404
52141607
Suavizantes de ropa
1
Caja
soft
soft
$ 18.584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.584
$ 18.584
53131608
Jabones
2
Caja
jabon miniatura
jabon miniatura
$ 20.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.088
$ 40.088
47131811
Productos de lavandería
9
Unidad
detergente omo
detergente omo
$ 10.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.572
$ 94.572
51102702
Agua destilada para irrigación
3
Unidad
agua destilada
agua destilada
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710
$ 1.710
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
cloro ropa blanca
cloro ropa blanca
$ 1.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.470
47131803
Desinfectantes domésticos
17
Unidad
cloro ropa color
cloro ropa color
$ 1.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.214
$ 26.214
47121806
Escurridor de trapero
2
Pack
trapèros
trapèros
$ 5.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.124
$ 11.124
10191509
Insecticidas
1
Pack
insecticida tanax
insecticida
$ 17.844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.844
$ 17.844
47131603
Esponjas
1
Pack
esponja bonobril
esponja bonobril
$ 3.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
bolsa de basura
bolsa de basura
$ 18.599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.599
$ 18.599
Total Neto
$ 268.179
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.954
TOTAL OC
$ 319.133
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.