Orden de Compra. Nº4975-2924-SE14 "MARISCOS PARA EL C.M.CH."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2924-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MARISCOS PARA EL C.M.CH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-9-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 29925
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rapa-nui
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA-NUI LTDA
R.U.T. 79.969.260-0
Sucursal rapa-nui
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121611
Mariscos frescos15kilogramoMACHA LENGUA CRUDA IQF KILOSMACHA LENGUA CRUDA IQF KILOS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.925
TOTAL OC $ 187.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.