Orden de Compra. Nº4975-3034-SE15 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CR QUILIMARI"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3034-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CR QUILIMARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 16261,761306
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio cesped
Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T. 10.126.511-0
Sucursal sergio cesped
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado2UnidadK CLAVOS 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
11121610
Maderas duras14Unidadpino 2x2 bruto  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.294
42151620
Limas o raspadores dentales1Unidadtineta acrilico blco 30 kg  $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655 $ 38.655
40142317
Codo de tubería3Unidadtee 3/4 y 1/2   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
26101737
Cadena de distribución1Unidadcadena p motosierra 20  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidadchascon galletero 4/1/2  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
40142108
Tubería de bronce10UnidadREDUCCION PLAZA 3/4 X 1/2  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
40141634
Válvulas de retención a bisagra2Unidadjuego de bisagra 21/2  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
30111601
Cemento2UnidadSACOS CEMENTO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
Total Neto $ 85.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.262
TOTAL OC $ 101.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.