Orden de Compra. Nº4975-3066-SE08 "Compra de aseo HM 11 Sep"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3066-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de aseo HM 11 Sep
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Abarrotes para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida providencia 1219
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 28885,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería2CajaProductos de lavanderíadetergente omo matic $ 29.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.386 $ 58.386
12141901
Cloro Cl2CajaCloro Clcloro tradicional $ 5.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLimpiadores de uso generalcif 750 $ 9.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
12141901
Cloro Cl1CajaCloro Clcloro ropa blanca $ 6.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.434 $ 6.434
44111601
Bolsas o billeteras de moneda3PackBolsas o billeteras de monedabolsa basura 80*120 $ 13.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.455 $ 40.455
41102405
Paños o cintas caloríficos1PackPaños o cintas caloríficospaños spongui $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
42132205
Guantes quirúrgicos1PackGuantes quirúrgicosguantes de goma $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia1PackDesodorantes y limpiadores de ostomiadesodorante ambientales $ 4.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.912 $ 4.912
41102405
Paños o cintas caloríficos2PackPaños o cintas caloríficosbonobril $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198 $ 3.198
42132205
Guantes quirúrgicos1PackGuantes quirúrgicosguante de goma $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia1RackDesodorantes y limpiadores de ostomiadesodorante ambiental $ 4.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.912 $ 4.912
Total Neto $ 152.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.886
TOTAL OC $ 180.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.