Orden de Compra. Nº
4975-3066-SE08
"
Compra de aseo HM 11 Sep
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3066-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de aseo HM 11 Sep
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de Abarrotes para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida providencia 1219
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
28885,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
2
Caja
Productos de lavandería
detergente omo matic
$ 29.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.386
$ 58.386
12141901
Cloro Cl
2
Caja
Cloro Cl
cloro tradicional
$ 5.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
47131805
Limpiadores de uso general
1
Caja
Limpiadores de uso general
cif 750
$ 9.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
12141901
Cloro Cl
1
Caja
Cloro Cl
cloro ropa blanca
$ 6.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.434
$ 6.434
44111601
Bolsas o billeteras de moneda
3
Pack
Bolsas o billeteras de moneda
bolsa basura 80*120
$ 13.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.455
$ 40.455
41102405
Paños o cintas caloríficos
1
Pack
Paños o cintas caloríficos
paños spongui
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Pack
Guantes quirúrgicos
guantes de goma
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia
1
Pack
Desodorantes y limpiadores de ostomia
desodorante ambientales
$ 4.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.912
$ 4.912
41102405
Paños o cintas caloríficos
2
Pack
Paños o cintas caloríficos
bonobril
$ 1.599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.198
$ 3.198
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Pack
Guantes quirúrgicos
guante de goma
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia
1
Rack
Desodorantes y limpiadores de ostomia
desodorante ambiental
$ 4.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.912
$ 4.912
Total Neto
$ 152.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.886
TOTAL OC
$ 180.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.