Orden de Compra. Nº4975-3090-SE11 "VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3090-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 106460,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121134
Papel metálico4UnidadALUSA FOIL UND.ALUSA FOIL UND. $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50131701
Leche o productos de mantequilla72LitroCREMA NATURAL LT.CREMA NATURAL LT. $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.720 $ 108.720
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate5kilogramoCHOCOLATE AMARGO KG.CHOCOLATE AMARGO KG. $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
50181709
Suministros para el horno12kilogramoMEJORADOR DE PAN KG.MEJORADOR DE PAN KG. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50221101
Granos de Cereales10kilogramoARROZ NEGRO KG.ARROZ NEGRO KG. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50181709
Suministros para el horno2kilogramoPREMESCLA DE BISCOCHO NEGRO KG.PREMESCLA DE BISCOCHO NEGRO KG. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50181709
Suministros para el horno6kilogramoPREMESCLA DE BISCOCHO BLANCO KG.PREMESCLA DE BISCOCHO BLANCO KG. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramoMANTEQUILLA KG.MANTEQUILLA KG. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
50171831
Salsas para cocinar5kilogramoCALDO AVE KG.CALDO AVE KG. $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.850 $ 12.850
50171831
Salsas para cocinar3kilogramoCALDO COSTILLA KG.CALDO COSTILLA KG. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
51131903
Gelatina1UnidadBRILLOX MIRROA UND.BRILLOX MIRROA UND. $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
50131701
Leche o productos de mantequilla24LitroCREMA MIX LT.CREMA MIX LT. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
50192110
Nueces o frutos secos4kilogramoALMENDRAS CONFITADAS KG.ALMENDRAS CONFITADAS KG. $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
50192110
Nueces o frutos secos3kilogramoDAMASCOS SECO KG.DAMASCOS SECO KG. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
Total Neto $ 560.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.461
TOTAL OC $ 666.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.