Orden de Compra. Nº
4975-3090-SE11
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VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3090-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
VIVERES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
106460,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121134
Papel metálico
4
Unidad
ALUSA FOIL UND.
ALUSA FOIL UND.
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
72
Litro
CREMA NATURAL LT.
CREMA NATURAL LT.
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.720
$ 108.720
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
5
kilogramo
CHOCOLATE AMARGO KG.
CHOCOLATE AMARGO KG.
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
50181709
Suministros para el horno
12
kilogramo
MEJORADOR DE PAN KG.
MEJORADOR DE PAN KG.
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50221101
Granos de Cereales
10
kilogramo
ARROZ NEGRO KG.
ARROZ NEGRO KG.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50181709
Suministros para el horno
2
kilogramo
PREMESCLA DE BISCOCHO NEGRO KG.
PREMESCLA DE BISCOCHO NEGRO KG.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
50181709
Suministros para el horno
6
kilogramo
PREMESCLA DE BISCOCHO BLANCO KG.
PREMESCLA DE BISCOCHO BLANCO KG.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
kilogramo
MANTEQUILLA KG.
MANTEQUILLA KG.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
50171831
Salsas para cocinar
5
kilogramo
CALDO AVE KG.
CALDO AVE KG.
$ 2.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.850
$ 12.850
50171831
Salsas para cocinar
3
kilogramo
CALDO COSTILLA KG.
CALDO COSTILLA KG.
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
51131903
Gelatina
1
Unidad
BRILLOX MIRROA UND.
BRILLOX MIRROA UND.
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
24
Litro
CREMA MIX LT.
CREMA MIX LT.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
50192110
Nueces o frutos secos
4
kilogramo
ALMENDRAS CONFITADAS KG.
ALMENDRAS CONFITADAS KG.
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
50192110
Nueces o frutos secos
3
kilogramo
DAMASCOS SECO KG.
DAMASCOS SECO KG.
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
Total Neto
$ 560.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.461
TOTAL OC
$ 666.781
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.