Orden de Compra. Nº
4975-3094-SE10
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ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3094-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
88633,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO DE CORTE 7 UN
DISCO DE CORTE 7 UN
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
86131502
Pintura
2
Unidad
GALON ATICORROSIVOO NEGRO
GALON ATICORROSIVOO NEGRO
$ 8.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
27111508
Sierras
10
Unidad
HOJA DE SIERRA METAL
HOJA DE SIERRA METAL
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.970
$ 7.970
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA A/R 10 MM
BROCA A/R 10 MM
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.770
$ 7.770
86131502
Pintura
3
Unidad
GALON ESMALTE MARTILLADO GRIS
GALON ESMALTE MARTILLADO GRIS
$ 14.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.121
$ 44.121
31162301
Perfiles de montaje
50
Unidad
TIRA PERFIL 20X20X1.5
TIRA PERFIL 20X20X1.5
$ 6.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349.700
$ 349.700
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA 3 /32 KG.
SOLDADURA 3 /32 KG.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
DILUYENTE DUCO
DILUYENTE DUCO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
Total Neto
$ 466.492
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.633
TOTAL OC
$ 555.125
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.