Orden de Compra. Nº4975-3094-SE10 "ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3094-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ART.DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 88633,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO DE CORTE 7 UNDISCO DE CORTE 7 UN $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
86131502
Pintura2UnidadGALON ATICORROSIVOO NEGRO GALON ATICORROSIVOO NEGRO $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
27111508
Sierras10UnidadHOJA DE SIERRA METALHOJA DE SIERRA METAL $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
27112801
Brocas5UnidadBROCA A/R 10 MMBROCA A/R 10 MM $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
86131502
Pintura3UnidadGALON ESMALTE MARTILLADO GRISGALON ESMALTE MARTILLADO GRIS $ 14.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.121 $ 44.121
31162301
Perfiles de montaje50UnidadTIRA PERFIL 20X20X1.5 TIRA PERFIL 20X20X1.5 $ 6.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.700 $ 349.700
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 3 /32 KG.SOLDADURA 3 /32 KG. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDILUYENTE DUCODILUYENTE DUCO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
Total Neto $ 466.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.633
TOTAL OC $ 555.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.