Orden de Compra. Nº4975-3107-SE09 "ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3107-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Colina
Impuesto 22350,07886
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA CHICABOLSA DE BASURA CHICA $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.225
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSA DE BASURA TRABAJO PESADOBOLSA DE BASURA TRABAJO PESADO $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.665 $ 16.666
47121806
Escurridor de trapero6UnidadPAÑO TRAPERO BLANCOPAÑO TRAPERO BLANCO $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
44102905
Bolsitas o paños absorbentes6UnidadPAÑOS SPONGHIPAÑOS SPONGHI $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132 $ 3.132
47131811
Productos de lavandería20kilogramoOMO MATICOMO MATIC $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.040 $ 42.032
41113306
Analizadores de cloro15LitroCLORO ROPA BLANCACLORO ROPA BLANCA $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.669
12161905
Limpiadores con chorros de agua10LitroAGUA DESTILADA X 5 LTSAGUA DESTILADA X 5 LTS $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
11121604
Madera de coníferas20LitroSOFT X 5 LTSSOFT X 5 LTS $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.128
Total Neto $ 117.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.350
TOTAL OC $ 139.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.