Orden de Compra. Nº
4975-3107-SE09
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ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3107-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
22350,07886
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad
BOLSA DE BASURA CHICA
BOLSA DE BASURA CHICA
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.250
$ 18.225
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSA DE BASURA TRABAJO PESADO
BOLSA DE BASURA TRABAJO PESADO
$ 1.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.665
$ 16.666
47121806
Escurridor de trapero
6
Unidad
PAÑO TRAPERO BLANCO
PAÑO TRAPERO BLANCO
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
6
Unidad
PAÑOS SPONGHI
PAÑOS SPONGHI
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.132
$ 3.132
47131811
Productos de lavandería
20
kilogramo
OMO MATIC
OMO MATIC
$ 2.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.040
$ 42.032
41113306
Analizadores de cloro
15
Litro
CLORO ROPA BLANCA
CLORO ROPA BLANCA
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.670
$ 11.669
12161905
Limpiadores con chorros de agua
10
Litro
AGUA DESTILADA X 5 LTS
AGUA DESTILADA X 5 LTS
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
11121604
Madera de coníferas
20
Litro
SOFT X 5 LTS
SOFT X 5 LTS
$ 956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.120
$ 19.128
Total Neto
$ 117.632
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.350
TOTAL OC
$ 139.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.