Orden de Compra. Nº4975-3150-SE08 "Compra de Art.de Aseo para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3150-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.de Aseo para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Art.de Aseo para el C.M.S.E.Rondizonni Nº 1980
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 151180,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl7BaldeCloro ClHIPOCLORITO DE SODIO $ 5.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.308 $ 35.308
14111703
Toallas de papel100UnidadToallas de papelTOALLA NOVA $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111704
Papel higiénico20PaquetePapel higiénicoPAPEL HIGENICO EXTRA 1 X 8 $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.400 $ 246.400
14111703
Toallas de papel20PaqueteToallas de papelTOALLA INSTITUCIONA 1 X 6 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
47121701
Bolsas de basura300UnidadBolsas de basuraBOLSA BASURA 50 X 70 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53102504
Guantes o manoplas48UnidadGuantes o manoplasGUANTES AMARILLO $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131615
Escobillones24UnidadEscobillonesESCOBILLONES $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
Total Neto $ 795.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.181
TOTAL OC $ 946.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.