Orden de Compra. Nº
4975-3237-SE12
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ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3237-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
328564,314407
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
4
Unidad
GALON IMPERMEABILIZANTE.
GALON IMPERMEABILIZANTE.
$ 13.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.632
$ 55.630
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 2.
BROCHA 2.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
31211505
Pinturas aceitosas
15
Unidad
GALON OLEO BLANCO.
GALON OLEO BLANCO.
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.375
$ 195.378
13101501
Caucho de látex
4
Unidad
TINETA LATEX PROF.
TINETA LATEX PROF.
$ 33.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.772
$ 132.773
31211502
Pinturas de base acuosa
5
Unidad
GALON ESMALTE SINTETICO.
GALON ESMALTE SINTETICO.
$ 15.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.420
$ 75.420
31211502
Pinturas de base acuosa
17
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR.
TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR.
$ 58.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992.851
$ 992.857
31211504
Pinturas de cobertura
10
Unidad
TINETA PASTA MURO.
TINETA PASTA MURO.
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.040
$ 105.042
30161508
Rodillo de papel pintado
20
Unidad
CHIPORRO LIZCAL NATURAL.RODILLO
CHIPORRO LIZCAL NATURAL.RODILLO
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.260
$ 72.269
31201503
Cintas adhesivas de protección
12
Unidad
ROLLO MASKING TAPE.
ROLLO MASKING TAPE.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.101
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA CONDOR 4.
BROCHA CONDOR 4.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.115
$ 44.118
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Litro
LT AGUARRAS.
LT AGUARRAS.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.092
Total Neto
$ 1.729.286
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 328.564
TOTAL OC
$ 2.057.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.