Orden de Compra. Nº4975-3237-SE12 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3237-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 328564,314407
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4UnidadGALON IMPERMEABILIZANTE.GALON IMPERMEABILIZANTE. $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.632 $ 55.630
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 2.BROCHA 2. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
31211505
Pinturas aceitosas15UnidadGALON OLEO BLANCO. GALON OLEO BLANCO. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.375 $ 195.378
13101501
Caucho de látex4UnidadTINETA LATEX PROF.TINETA LATEX PROF. $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.772 $ 132.773
31211502
Pinturas de base acuosa5UnidadGALON ESMALTE SINTETICO.GALON ESMALTE SINTETICO. $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.420 $ 75.420
31211502
Pinturas de base acuosa17UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR.TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR. $ 58.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.851 $ 992.857
31211504
Pinturas de cobertura10UnidadTINETA PASTA MURO.TINETA PASTA MURO. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.042
30161508
Rodillo de papel pintado20UnidadCHIPORRO LIZCAL NATURAL.RODILLO CHIPORRO LIZCAL NATURAL.RODILLO $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.260 $ 72.269
31201503
Cintas adhesivas de protección12UnidadROLLO MASKING TAPE.ROLLO MASKING TAPE. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
31211904
Brochas15UnidadBROCHA CONDOR 4. BROCHA CONDOR 4. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.118
31211604
Diluyentes para pinturas20LitroLT AGUARRAS.LT AGUARRAS. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092
Total Neto $ 1.729.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.564
TOTAL OC $ 2.057.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.