Orden de Compra. Nº4975-3361-SE08 "Compra art. aseo H.M.Termas de colina"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3361-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra art. aseo H.M.Termas de colina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compras de Art.de Aseo para el H.M.Termas Colina,Camino Termas S/N Colina.
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 27130,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111517
Velas de Cera1BolsaVelas de Ceravelas economicas $ 3.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.363 $ 3.363
44111615
Bolsas de depósito5BolsaBolsas de depósitobolsa de basura 80x120 $ 13.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.425 $ 67.425
44111615
Bolsas de depósito5BolsaBolsas de depósitobolsa de basura 50 x70 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
15121517
Jabones lubricantes3CajaJabones lubricantesjabon lux miniatura $ 11.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.102 $ 33.102
42132205
Guantes quirúrgicos5UnidadGuantes quirúrgicosguantes quirurguicos $ 2.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.275 $ 11.275
50202301
Agua8UnidadAguaagua destilada $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904
47131615
Escobillones12UnidadEscobillonesescobillones $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.274
Total Neto $ 142.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.131
TOTAL OC $ 169.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.