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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-3380-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Carnes Hotel Militar "Coraceros" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Carnes Hotel Militar "Coraceros" Av. 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar regularizacion pago de factura Nº 13965129 de fecha 22-11-2007 |
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Proveniente de Licitación
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4975-72-A107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
23217,829 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
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R.U.T. |
79.984.240-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50111510
| Carne de ave o carne fresca | 35,39 | kilogramo | Carne de ave o carne fresca | Pechuga deshuesada s/p (pavo) |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.199
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$ 95.199
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50121537
| Pescado congelado | 10 | kilogramo | Pescado congelado | Filete de Salmon x 1kg. |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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Total Neto
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$ 122.199
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.218
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$ 145.417
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.