Orden de Compra. Nº
4975-3381-SE09
"
UTILES DE ASEO H.M.¨CORACEROS¨
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3381-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2009
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO H.M.¨CORACEROS¨
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
43824,07057
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T.
79.538.490-1
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
3
Bolsa
TRAPERO DOBLE CON OJAL X 6 UN
TRAPERO DOBLE CON OJAL X 6 UN
$ 5.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.295
$ 17.295
47131811
Productos de lavandería
4
Bolsa
OMO MATIC POR 15 KG.
OMO MATIC POR 15 KG.
$ 21.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.948
$ 85.948
47131810
Productos para lavar platos
24
Botella
LAVALOZAS QUIX 750 ML
LAVALOZAS QUIX 750 ML
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.324
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Caja
CLORO X 6 BOTELLAS DE 2 LTS
CLORO X 6 BOTELLAS DE 2 LTS
$ 3.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.444
$ 21.444
12161902
Detergentes surfactantes
1
Caja
DESINFECTANTE PARA BAÑOS CIF 500 ML X 12 UND
DESINFECTANTE PARA BAÑOS CIF 500 ML X 12 UND
$ 9.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.873
$ 9.873
12161902
Detergentes surfactantes
1
Caja
DESENGRASANTE 500 ML X 12 UND.
DESENGRASANTE 500 ML X 12 UND.
$ 9.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.873
$ 9.873
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSA DE BASURA 80X110 CM
BOLSA DE BASURA 80X110 CM
$ 813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.195
$ 12.191
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90 CM
BOLSA DE BASURA 70X90 CM
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.170
$ 5.173
47131603
Esponjas
1
Paquete
ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS X 25 UND
ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS X 25 UND
$ 2.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.062
$ 2.062
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLA NOVA X 20 UND
TOALLA NOVA X 20 UND
$ 6.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.772
$ 12.772
47131603
Esponjas
2
Paquete
ESPONJA BONOBRIL POR 12 UND
ESPONJA BONOBRIL POR 12 UND
$ 1.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.432
$ 3.432
47131502
Paños de limpieza
2
Paquete
PAÑO SPONGI POR 10 UND.
PAÑO SPONGI POR 10 UND.
$ 3.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.894
$ 6.894
14111704
Papel higiénico
2
Paquete
PAPEL HIGENICO POR 48 UND
PAPEL HIGENICO POR 48 UND
$ 10.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.372
$ 21.372
Total Neto
$ 230.653
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.824
TOTAL OC
$ 274.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.