Orden de Compra. Nº
4975-3418-SE08
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Compra de Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3418-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki Av Costanera S/N Pichidangui ( Regulariza pago de factura Nº 1220511 de fecha 01/07/2008 )
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
39126,51
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Trapos
1
Bolsa
Trapos
Esponja Bonobril 12 uu
$ 4.289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.289
$ 4.289
47131811
Productos de lavandería
2
Caja
Productos de lavandería
Omo Matic 1 kg x 18 uu
$ 31.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.430
$ 62.430
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Caja
Barniz o ceras de muebles
Lustramuebles Arela 15 uu
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.990
$ 19.990
47131811
Productos de lavandería
3
Caja
Productos de lavandería
Blanqueador Fuzol 20 gr x 50 uu
$ 15.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.192
$ 45.192
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Caja
Desinfectantes domésticos
Cloro 950cc x 15 uu
$ 5.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Caja
Abrillantadores o acabados de suelos
Poett 900 ml x 12 uu
$ 9.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.522
$ 18.522
47131811
Productos de lavandería
1
Caja
Productos de lavandería
Suavizante Soft 12 uu x 1 lts
$ 10.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
47131501
Trapos
1
Caja
Trapos
Danzarina 30uu
$ 21.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.081
$ 21.081
Total Neto
$ 205.929
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.127
TOTAL OC
$ 245.056
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.