Orden de Compra. Nº4975-3418-SE08 "Compra de Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3418-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Art de Aseo para el Hotel Kon Tiki Av Costanera S/N Pichidangui ( Regulariza pago de factura Nº 1220511 de fecha 01/07/2008 )
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 39126,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Trapos1BolsaTraposEsponja Bonobril 12 uu $ 4.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.289 $ 4.289
47131811
Productos de lavandería2CajaProductos de lavanderíaOmo Matic 1 kg x 18 uu $ 31.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.430 $ 62.430
47131806
Barniz o ceras de muebles1CajaBarniz o ceras de mueblesLustramuebles Arela 15 uu $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
47131811
Productos de lavandería3CajaProductos de lavanderíaBlanqueador Fuzol 20 gr x 50 uu $ 15.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.192 $ 45.192
47131803
Desinfectantes domésticos4CajaDesinfectantes domésticosCloro 950cc x 15 uu $ 5.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2CajaAbrillantadores o acabados de suelosPoett 900 ml x 12 uu $ 9.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.522 $ 18.522
47131811
Productos de lavandería1CajaProductos de lavanderíaSuavizante Soft 12 uu x 1 lts $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
47131501
Trapos1CajaTraposDanzarina 30uu $ 21.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.081 $ 21.081
Total Neto $ 205.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.127
TOTAL OC $ 245.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.