Orden de Compra. Nº4975-3418-SE13 "LICORES Y BEBIDAS PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3418-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2013
Nombre de la Orden de Compra LICORES Y BEBIDAS PARA EL H.M."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-9-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Providencia
Impuesto 78832,373586
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora La Reina
Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T. 7.931.063-8
Sucursal Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas912BotellaBEBIDAS SURTIDAS  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.328 $ 245.274
50202311
Bebidas144BotellaBEBIDAS SIN GAS  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.912 $ 42.958
50202206
Alcohol o licores48BotellaPISCO CAPEL 35º  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50202206
Alcohol o licores6BotellaJARABE DE GOMA  $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.410 $ 10.408
93161605
Impuesto sobre ventas1UnidadIMPUESTO I.L.A.  $ 44.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.267 $ 44.267
Total Neto $ 414.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.832
TOTAL OC $ 493.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.