Orden de Compra. Nº4975-3476-SE12 "ART.FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3476-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 161923,108473
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante5GalónESMALTE SINTETICO VERDE .ESMALTE SINTETICO VERDE . $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.530 $ 73.529
30111701
Enlucido de yeso6BolsaFRAGUE KG.FRAGUE KG. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos5BolsaBOLSAS SEPARADORES CERAMICOS.BOLSAS SEPARADORES CERAMICOS. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaCAJA DE CERAMICAS S/M. CAJA DE CERAMICAS S/M. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA P/CERAMICA 6 MM.BROCA P/CERAMICA 6 MM. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
27112801
Brocas1UnidadBROCA P/CERAMICA 8 MM.BROCA P/CERAMICA 8 MM. $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
31181509
Equipos de cubrejuntas1UnidadCUBREJUNTAS UN.CUBREJUNTAS UN. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
23231602
Rodillo de terminación10UnidadRODILLO ESPONJA.RODILLO ESPONJA. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
46171501
Candados2UnidadCANDADOS 50 MM.CANDADOS 50 MM. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
12162201
Ácido ascórbico25LitroACIDO MURIATICO LTS.ACIDO MURIATICO LTS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.958
31201516
Cinta reflectiva6RolloCINTA MULTIUSO ROLLO.CINTA MULTIUSO ROLLO. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
86131502
Pintura4TinetaTINETA ADHESIVO AC.TINETA ADHESIVO AC. $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
60121251
Pintura al agua3TinetaTINETA LATEX BLANCO TRICOLOR .TINETA LATEX BLANCO TRICOLOR . $ 43.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.083 $ 130.084
60121251
Pintura al agua12TinetaTINETA LATEX B/INVIERNO PROF. TRICOLOR.TINETA LATEX B/INVIERNO PROF. TRICOLOR. $ 43.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.332 $ 520.336
Total Neto $ 852.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.923
TOTAL OC $ 1.014.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.