Orden de Compra. Nº
4975-3476-SE12
"
ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3476-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
161923,108473
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211603
Pintura secante
5
Galón
ESMALTE SINTETICO VERDE .
ESMALTE SINTETICO VERDE .
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.530
$ 73.529
30111701
Enlucido de yeso
6
Bolsa
FRAGUE KG.
FRAGUE KG.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos
5
Bolsa
BOLSAS SEPARADORES CERAMICOS.
BOLSAS SEPARADORES CERAMICOS.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Caja
CAJA DE CERAMICAS S/M.
CAJA DE CERAMICAS S/M.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA P/CERAMICA 6 MM.
BROCA P/CERAMICA 6 MM.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA P/CERAMICA 8 MM.
BROCA P/CERAMICA 8 MM.
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.647
$ 2.647
31181509
Equipos de cubrejuntas
1
Unidad
CUBREJUNTAS UN.
CUBREJUNTAS UN.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
23231602
Rodillo de terminación
10
Unidad
RODILLO ESPONJA.
RODILLO ESPONJA.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
46171501
Candados
2
Unidad
CANDADOS 50 MM.
CANDADOS 50 MM.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
12162201
Ácido ascórbico
25
Litro
ACIDO MURIATICO LTS.
ACIDO MURIATICO LTS.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.958
31201516
Cinta reflectiva
6
Rollo
CINTA MULTIUSO ROLLO.
CINTA MULTIUSO ROLLO.
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.370
$ 14.370
86131502
Pintura
4
Tineta
TINETA ADHESIVO AC.
TINETA ADHESIVO AC.
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.824
$ 58.824
60121251
Pintura al agua
3
Tineta
TINETA LATEX BLANCO TRICOLOR .
TINETA LATEX BLANCO TRICOLOR .
$ 43.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.083
$ 130.084
60121251
Pintura al agua
12
Tineta
TINETA LATEX B/INVIERNO PROF. TRICOLOR.
TINETA LATEX B/INVIERNO PROF. TRICOLOR.
$ 43.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.332
$ 520.336
Total Neto
$ 852.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.923
TOTAL OC
$ 1.014.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.