Orden de Compra. Nº4975-3490-SE12 "ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3490-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Colina
Impuesto 147300,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura5GalónPINTURA TRAFICO AMARILLA  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
31161504
Tornillos para metales2CajaTORNILLOS AUTOPERFORANTES  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
11101719
Cinc2UnidadPLANCHA DE ZINC 5V  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10UnidadROLLO TEFLON AMERICANO  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
23171509
Soldadura1UnidadCARRETE SOLDADURA 50% ESTAÑO  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadTUBO DE SILICONA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1UnidadSOLDADORA ELECTRONICA  $ 136.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.977 $ 136.977
11101502
Esmeril1UnidadESMERIL ANGULAR 41/2"  $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193
42151805
Discos de acabado o pulido4UnidadDISCO DE CORTE METAL 41/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DESBASTE METAL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
46181703
Máscara de soldador1UnidadMASCARA SOLDAR  $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
11151512
Fibras de vidrio5UnidadVIDRIO PARA MASCARA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
11151512
Fibras de vidrio5UnidadVIDRIO CLARO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31162309
Estantes de montaje8UnidadPOMELES 1/2  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016 $ 3.016
46171501
Candados2UnidadPICAPORTE PORTON  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11101712
Aleación ferrosa20UnidadTIRA PERFILCUADRADO 40X40X1,5  $ 10.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.360 $ 213.360
11101712
Aleación ferrosa4UnidadTIRA ANGULO 30X30X3  $ 8.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.880 $ 33.880
40142323
Disco de ruptura5UnidadDISCO DE CORTE METAL 9  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665
23171509
Soldadura5kilogramoKILOS SOLDADURA PINTA AZUL  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada200Metro LinealMANGUERA RIEGO  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.400 $ 159.400
Total Neto $ 775.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.300
TOTAL OC $ 922.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.