Orden de Compra. Nº
4975-3490-SE12
"
ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3490-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
ART. DE FERRETERIA H.M. TERMAS DE COLINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Colina
Impuesto
147300,16
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
5
Galón
PINTURA TRAFICO AMARILLA
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
31161504
Tornillos para metales
2
Caja
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
11101719
Cinc
2
Unidad
PLANCHA DE ZINC 5V
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
10
Unidad
ROLLO TEFLON AMERICANO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
23171509
Soldadura
1
Unidad
CARRETE SOLDADURA 50% ESTAÑO
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
TUBO DE SILICONA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.917
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de
1
Unidad
SOLDADORA ELECTRONICA
$ 136.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.977
$ 136.977
11101502
Esmeril
1
Unidad
ESMERIL ANGULAR 41/2"
$ 33.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.193
$ 33.193
42151805
Discos de acabado o pulido
4
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 41/2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
42151805
Discos de acabado o pulido
2
Unidad
DISCO DESBASTE METAL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
46181703
Máscara de soldador
1
Unidad
MASCARA SOLDAR
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
11151512
Fibras de vidrio
5
Unidad
VIDRIO PARA MASCARA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
11151512
Fibras de vidrio
5
Unidad
VIDRIO CLARO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
31162309
Estantes de montaje
8
Unidad
POMELES 1/2
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.016
$ 3.016
46171501
Candados
2
Unidad
PICAPORTE PORTON
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
11101712
Aleación ferrosa
20
Unidad
TIRA PERFILCUADRADO 40X40X1,5
$ 10.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.360
$ 213.360
11101712
Aleación ferrosa
4
Unidad
TIRA ANGULO 30X30X3
$ 8.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.880
$ 33.880
40142323
Disco de ruptura
5
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 9
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.665
$ 9.665
23171509
Soldadura
5
kilogramo
KILOS SOLDADURA PINTA AZUL
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
200
Metro Lineal
MANGUERA RIEGO
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.400
$ 159.400
Total Neto
$ 775.264
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.300
TOTAL OC
$ 922.564
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.