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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-3547-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y OTROS. CM SAN PEDRO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-69-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
29170,55332 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LICITACIONES |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-k |
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Sucursal |
LICITACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141523
| Hervidores y teteras | 4 | Unidad | HERVIDOR ELÉCTRICO SOMELA HE 300 COD. 1558846 | |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.580
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$ 33.580
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39111510
| Lámparas de mesa | 20 | Unidad | LÁMPARA VELADOR CUARZO COD. 1322435 | |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.860
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$ 83.865
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39101610
| ampolletas de filamento | 40 | Unidad | AMPOLLETA 40 W. COD. 7344 | |
$ 525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.008
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44111910
| Colgadores | 6 | Juego | SET DE COLGADORES MADERA COD. 585114 | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.078
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$ 15.076
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Total Neto
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$ 153.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.171
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$ 182.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.