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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-3596-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseos para el C.M.C.P. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de Aseos para el C.M.C.P.(Regulariza pago de Factura Nº 4742, correspondiente al Mes de Julio ) |
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Proveniente de Licitación
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4975-314-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
505400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S A
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R.U.T. |
96.988.040-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | Servicio de Aseo mes de Julio en el C.M.C.P. |
$ 2.660.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.660.000
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$ 2.660.000
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Total Neto
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$ 2.660.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 505.400
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$ 3.165.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.