Orden de Compra. Nº4975-3599-SE07 "Compra de Utiles de Aseo Hotel Kon-Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3599-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de Utiles de Aseo Hotel Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Productos Aseo para el Hotel Kon-Tiki,Av.Costanera S/N Pichidangui
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 75604,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico15BolsaPapel higiénicoPapel Higienico elite blanco 48 uu $ 9.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.160 $ 146.160
47131810
Productos para lavar platos5CajaProductos para lavar platosLavalosa 2lts x 6 uu $ 7.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540
47131811
Productos de lavandería3CajaProductos de lavanderíadetergente en polvo 1 kg Matic $ 27.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160
41104211
Suavizantes3CajaSuavizantesSoft 5lts x 6 uu $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.528 $ 36.528
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5CajaAbrillantadores o acabados de suelosCera Amerilla Vero $ 5.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.300 $ 26.300
52151507
bombillas para beber6Cajabombillas para beberBombillas 15 paquetes x 40uu $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
47131811
Productos de lavandería2CajaProductos de lavanderíaBlanqueador Fuzol 50uu $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
12191501
Solventes aromáticos6PaqueteSolventes aromáticosDesodorante Ambiental Surtido $ 3.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.132 $ 21.132
Total Neto $ 397.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.605
TOTAL OC $ 473.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.