Orden de Compra. Nº
4975-3599-SE07
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Compra de Utiles de Aseo Hotel Kon-Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-3599-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Utiles de Aseo Hotel Kon-Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de Productos Aseo para el Hotel Kon-Tiki,Av.Costanera S/N Pichidangui
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
75604,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
15
Bolsa
Papel higiénico
Papel Higienico elite blanco 48 uu
$ 9.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.160
$ 146.160
47131810
Productos para lavar platos
5
Caja
Productos para lavar platos
Lavalosa 2lts x 6 uu
$ 7.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
47131811
Productos de lavandería
3
Caja
Productos de lavandería
detergente en polvo 1 kg Matic
$ 27.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.160
$ 83.160
41104211
Suavizantes
3
Caja
Suavizantes
Soft 5lts x 6 uu
$ 12.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.528
$ 36.528
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Caja
Abrillantadores o acabados de suelos
Cera Amerilla Vero
$ 5.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.300
$ 26.300
52151507
bombillas para beber
6
Caja
bombillas para beber
Bombillas 15 paquetes x 40uu
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
47131811
Productos de lavandería
2
Caja
Productos de lavandería
Blanqueador Fuzol 50uu
$ 16.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
12191501
Solventes aromáticos
6
Paquete
Solventes aromáticos
Desodorante Ambiental Surtido
$ 3.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.132
$ 21.132
Total Neto
$ 397.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.605
TOTAL OC
$ 473.525
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.