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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-3904-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros" Av. 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar Regularizacion pago de factura Nº 1194082 de fecha 14-12-2007 |
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Proveniente de Licitación
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4975-72-A107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73923800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
32357,947226 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.200-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 480 | Unidad | Papel higiénico | Papel higienico 50 mts. |
$ 177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.960
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$ 85.090
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47131805
| Limpiadores de uso general | 24 | Unidad | Limpiadores de uso general | Vim en polvo 660 grs. |
$ 777,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.648
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$ 18.647
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Unidad | Bolsas de basura | Bolsa de basura 70 x 90 superior |
$ 459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.590
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$ 4.589
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad | Bolsas de basura | Bolsa de basura 80 x 100 superior |
$ 721,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.630
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$ 21.632
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47131805
| Limpiadores de uso general | 36 | Unidad | Limpiadores de uso general | Limpiador liq. 500 m.l. ex/fuerte |
$ 927,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.372
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$ 33.387
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47131809
| Productos para limpiar o pulir zapatos | 12 | Unidad | Productos para limpiar o pulir zapatos | Betun pasta negro |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.644
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$ 4.641
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 12 | Unidad | Jabón de uso público o expendedoras de loción | Jabon lavar ropa 200 grs. |
$ 193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.316
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$ 2.319
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Total Neto
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$ 170.305
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.358
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$ 202.663
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.