Orden de Compra. Nº4975-3904-SE07 "Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3904-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros" Av. 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar Regularizacion pago de factura Nº 1194082 de fecha 14-12-2007
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 32357,947226
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico480UnidadPapel higiénicoPapel higienico 50 mts. $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 85.090
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiadores de uso generalVim en polvo 660 grs. $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.648 $ 18.647
47121701
Bolsas de basura10UnidadBolsas de basuraBolsa de basura 70 x 90 superior $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.589
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsas de basuraBolsa de basura 80 x 100 superior $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.632
47131805
Limpiadores de uso general36UnidadLimpiadores de uso generalLimpiador liq. 500 m.l. ex/fuerte $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.372 $ 33.387
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos12UnidadProductos para limpiar o pulir zapatosBetun pasta negro $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.644 $ 4.641
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción12UnidadJabón de uso público o expendedoras de lociónJabon lavar ropa 200 grs. $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316 $ 2.319
Total Neto $ 170.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.358
TOTAL OC $ 202.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.