Orden de Compra. Nº4975-4004-SE15 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL H.M KON"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4004-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL H.M KON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 113528,986656
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio cesped
Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T. 10.126.511-0
Sucursal sergio cesped
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadGALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.716 $ 85.714
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE DE PASO 3/4 BRONCE  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
20122349
Ganchos de cable de acero30UnidadMTR CABLE ACERO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETAS AHORRO ENERGIA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.689
52152201
Láminas o papel para forrar estantes3UnidadFORRO TERMINACION TERMO G  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
30111601
Cemento6UnidadSACO DE CEMENTO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210
27111720
Llave "T" para grifos4UnidadLLAVE DUCHA RECEPTACULO  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
25174403
Paneles de puerta2UnidadPUERTA HDF  $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.698 $ 43.697
14121505
Tableros de fibra10UnidadTABLEROS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31231313
Tubería de plástico3UnidadTIRA DE PVC HI 50  $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.539 $ 19.538
27111720
Llave "T" para grifos3UnidadLLAVE LAVAMANOS  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCOS EXTERIORES ELECTRICOS  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059
39101601
ampolletas halógenas6UnidadFOCOS TORTUGA BLANCO  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
40141901
Conductos flexibles5UnidadFLEXIBLE GAS 1/2 X 7/8 20 CM  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.615 $ 33.613
40142310
Tapa de tubería3UnidadTAPA CAMARA CEMENTO  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
31231313
Tubería de plástico4UnidadTIRAS PVC 50 M/M HD  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.218
Total Neto $ 597.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.529
TOTAL OC $ 711.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.