Orden de Compra. Nº
4975-4004-SE15
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COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL H.M KON
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4004-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL H.M KON
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
113528,986656
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sergio cesped
Razón Social
SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T.
10.126.511-0
Sucursal
sergio cesped
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad
GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.716
$ 85.714
27111720
Llave "T" para grifos
2
Unidad
LLAVE DE PASO 3/4 BRONCE
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.908
$ 8.908
20122349
Ganchos de cable de acero
30
Unidad
MTR CABLE ACERO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
39101601
ampolletas halógenas
15
Unidad
AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.695
$ 22.689
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
3
Unidad
FORRO TERMINACION TERMO G
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.689
$ 22.689
30111601
Cemento
6
Unidad
SACO DE CEMENTO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
27111720
Llave "T" para grifos
4
Unidad
LLAVE DUCHA RECEPTACULO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
25174403
Paneles de puerta
2
Unidad
PUERTA HDF
$ 21.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.698
$ 43.697
14121505
Tableros de fibra
10
Unidad
TABLEROS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
TIRA DE PVC HI 50
$ 6.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.539
$ 19.538
27111720
Llave "T" para grifos
3
Unidad
LLAVE LAVAMANOS
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
FOCOS EXTERIORES ELECTRICOS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.059
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad
FOCOS TORTUGA BLANCO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
40141901
Conductos flexibles
5
Unidad
FLEXIBLE GAS 1/2 X 7/8 20 CM
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.615
$ 33.613
40142310
Tapa de tubería
3
Unidad
TAPA CAMARA CEMENTO
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.445
$ 113.445
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad
TIRAS PVC 50 M/M HD
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.218
Total Neto
$ 597.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.529
TOTAL OC
$ 711.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.