Orden de Compra. Nº4975-4044-SE09 "Compra art. de aseo para el Hotel Militar Kon-tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4044-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra art. de aseo para el Hotel Militar Kon-tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 57363,47
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidavim liquido bidonvim liquido bidon $ 13.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.122 $ 40.122
47131810
Productos para lavar platos4Bidónquix bidon quix bidon $ 13.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.496 $ 53.496
12161902
Detergentes surfactantes1Cajacif crema blanco cif crema blanco $ 13.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6Cajacloro clorinda 15x1000cc.cloro clorinda 15x1000cc. $ 7.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.302 $ 46.302
14111705
Servilletas de papel1Cajaservilletas elite coctelservilletas elite coctel $ 26.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.519 $ 26.519
14111703
Toallas de papel1Paquetetoalla absorvente toalla absorvente $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.899 $ 5.899
47131502
Paños de limpieza1Paquetepaño danzarinapaño danzarina $ 30.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.841 $ 30.841
14111704
Papel higiénico6Paquetepapel higienico confortpapel higienico confort $ 14.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.864 $ 84.864
Total Neto $ 301.913
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.363
TOTAL OC $ 359.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.