Orden de Compra. Nº
4975-4044-SE09
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Compra art. de aseo para el Hotel Militar Kon-tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-4044-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra art. de aseo para el Hotel Militar Kon-tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
57363,47
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serfood Ltda
Razón Social
SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T.
77.713.570-8
Sucursal
Serfood Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
vim liquido bidon
vim liquido bidon
$ 13.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.122
$ 40.122
47131810
Productos para lavar platos
4
Bidón
quix bidon
quix bidon
$ 13.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.496
$ 53.496
12161902
Detergentes surfactantes
1
Caja
cif crema blanco
cif crema blanco
$ 13.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
6
Caja
cloro clorinda 15x1000cc.
cloro clorinda 15x1000cc.
$ 7.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.302
$ 46.302
14111705
Servilletas de papel
1
Caja
servilletas elite coctel
servilletas elite coctel
$ 26.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.519
$ 26.519
14111703
Toallas de papel
1
Paquete
toalla absorvente
toalla absorvente
$ 5.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.899
$ 5.899
47131502
Paños de limpieza
1
Paquete
paño danzarina
paño danzarina
$ 30.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.841
$ 30.841
14111704
Papel higiénico
6
Paquete
papel higienico confort
papel higienico confort
$ 14.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.864
$ 84.864
Total Neto
$ 301.913
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.363
TOTAL OC
$ 359.276
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.