Orden de Compra. Nº4975-4079-SE14 "COMPRA DE VERDURAS PARA EL CMSE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-4079-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS PARA EL CMSE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-9-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 52441,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y S COMPANIA LIMI
R.U.T. 78.650.520-8
Sucursal Soc. Comercial y de inversiones C y S Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas14BandejaBROTES DE ARVEJASBROTES DE ARVEJAS $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530
14111609
Papel para forrar2UnidadALUSA PLASTALUSA PLAST $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
50171831
Salsas para cocinar2kilogramoAJI CACHO DE CABRAAJI CACHO DE CABRA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
24111503
Bolsas de plástico42kilogramoBOLSAS TRANSPARENTEBOLSAS TRANSPARENTE $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
52151507
Bombillas o pajillas para beber12PaqueteBOMBILLASBOMBILLAS $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
60124102
Productos de artesanía multicultural20PaquetePALOS DE BROCHETAS 20 CMSPALOS DE BROCHETAS 20 CMS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
50101538
Verduras frescas21PaqueteBERROS HIDROPONICOSBERROS HIDROPONICOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
Total Neto $ 276.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.442
TOTAL OC $ 328.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.